你好? ?你收到發(fā)票和你暫估金額一致嗎;? 看是否調(diào)整折舊額??
老師,麻煩問(wèn)下。材料驗(yàn)收入庫(kù)了,但是發(fā)票一直沒(méi)收到,每個(gè)月都做了暫估,到年底依然沒(méi)有收到發(fā)票,應(yīng)該怎么做處理呀?
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,對(duì)于去年暫估入庫(kù)的費(fèi)用發(fā)票,現(xiàn)在來(lái)了,是專票,這個(gè)應(yīng)該怎樣處理,做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,你好對(duì)于暫故入庫(kù)的費(fèi)用,已經(jīng)做了財(cái)務(wù)處理做入費(fèi)用里,但是日期已經(jīng)?跨年次年收到專票,這個(gè)應(yīng)該怎樣處理呢?
老師我22年暫估了原材料,發(fā)票沒(méi)來(lái)沒(méi)做紅沖,這些原材料都已經(jīng)領(lǐng)用了,有的已經(jīng)出庫(kù)了,現(xiàn)在1月份來(lái)了一部分發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,跨年了,還是跟以前一樣沖暫估入發(fā)票嗎?
老師,2018年的設(shè)備沒(méi)有發(fā)票但暫估入庫(kù)了,現(xiàn)在2023年收到發(fā)票了,應(yīng)該怎樣做財(cái)務(wù)處理,怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢?
答案C這句話怎么理解?
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票中的人工費(fèi)怎么開(kāi)票呢
交社保是按正式員工時(shí)的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對(duì)賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個(gè)銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢(qián)怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個(gè)當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,就是那個(gè)可抵扣暫時(shí)性差異,會(huì)計(jì)分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用,那不是應(yīng)該用當(dāng)期所得稅費(fèi)用減掉遞延所得稅嗎,因?yàn)樗枚愘M(fèi)用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒(méi)搞明白
會(huì)員繳費(fèi)的錢(qián)是微信轉(zhuǎn)到秘書(shū)處的,然后讓秘書(shū)處幫他代繳的費(fèi)用,這種發(fā)票能開(kāi)給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因?yàn)閳?bào)關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導(dǎo)致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷(xiāo)還得征稅處理,財(cái)務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個(gè)有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)總包給分包工程做,要求分包開(kāi)票給總包,但工資要扣出來(lái),工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
收到117萬(wàn)的發(fā)票,怎么處理了,發(fā)票開(kāi)沒(méi)有開(kāi)完
之前暫估入賬的金額是180萬(wàn)
現(xiàn)在稅率不同了,怎樣處理
你好;? 你之前暫估做了好多金額? ?