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Q

老師,你好對于暫故入庫的費用,已經做了財務處理做入費用里,但是日期已經?跨年次年收到專票,這個應該怎樣處理呢?

2021-03-11 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-11 16:41

你好!金額有變動嗎?

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快賬用戶8924 追問 2021-03-11 16:42

有的,有一部分來了,有一部分還沒來,有些是普票,有些是專票

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齊紅老師 解答 2021-03-11 17:12

你好!原科目紅字沖回損益類科目用以前年度損益調整科目代替,在按發(fā)票金額做藍字分錄損益類科目也用以前年度損益調整科目代替

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快賬用戶8924 追問 2021-03-11 17:26

那我去年直接入賬的費用可以在匯算清繳的時候稅前扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-11 17:28

你好!匯算清繳前有發(fā)票的部分可以,沒有發(fā)票的不可以

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快賬用戶8924 追問 2021-03-11 17:35

老師,我可以直接將來的普票附在去年憑證后面嗎? 那今年來的是專票怎樣處理呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-11 17:37

你好!按規(guī)定是不可以,發(fā)票日期不對

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快賬用戶8924 追問 2021-03-11 17:39

那就只能沖銷,然后在登記入賬嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-11 17:39

你好!是的,按規(guī)定是這樣操作的

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快賬用戶8924 追問 2021-03-11 17:40

好的呢,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-11 17:40

不客氣 歡迎下次提問? 滿意請好評謝謝

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你好!金額有變動嗎?
2021-03-11
這個后續(xù)次年取得發(fā)票嗎,幾時取得,差額多少,差額少做部分做借以前年度損益調整,貸其他應付款等,借未分配利潤 貸以前年度損益調整,
2021-02-15
可以沒有差額可以直接貼之前后面,
2021-03-03
同學您好 在本期紅字沖銷去年暫估的費用發(fā)票,然后根據(jù)發(fā)票上的金額登記入賬
2021-03-11
沖減暫估,然后按發(fā)票入賬的
2021-03-11
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