你好 之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎
老師,請問一下。購進(jìn)原材料時沒收到發(fā)票,暫估入庫了,然后收到發(fā)票時紅沖暫估,重做一筆按發(fā)票價購進(jìn)。但是暫估的原材料已經(jīng)全領(lǐng)用,產(chǎn)品也已完工入庫了,那原材料票已當(dāng)時暫估價的差異金額怎會計處理?
老師,我想問一下我們單位之前買的原材料供應(yīng)商沒開發(fā)票,原材料已經(jīng)領(lǐng)用出庫了,供應(yīng)商也不開發(fā)票了,要怎么入賬啊這種,我們原先做了暫估的
你好..比如4月份進(jìn)了一批材料不含稅5 4月份發(fā)票沒來 借:原材料5 貸:應(yīng)付-暫估5 4月份也已經(jīng)把這5元的材料領(lǐng)用了. 那5月份這張發(fā)票來了..是和5月份購進(jìn)的材料開在了一起.一共9 借:原材料9 進(jìn)項1.1.7 貸:應(yīng)付10.17 借:原材料-5(沖紅) 貸:應(yīng)付-暫估-5(沖紅) 麻煩看一下我做的這個正確嗎..
老師你好我22年暫估了原材料,年底發(fā)票沒來我也未做紅沖,次年1月份來了部分發(fā)票我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師你好,請問我22年暫估了原材料已經(jīng)入庫領(lǐng)用了,12月31號沒有來發(fā)票也沒有紅沖之前暫估的,到23年年來了一部分發(fā)票,請問我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,手工賬,第六筆業(yè)務(wù)的應(yīng)交稅費(fèi)T型帳怎么做啊,跟老師的數(shù)據(jù)對不上
請問被抽到25年稅務(wù)稽查,要準(zhǔn)備哪些材料呢
這個題當(dāng)中的12是怎么來的,不明白
老師,收款方和開票方不一致,我們收到的這個進(jìn)項發(fā)票能用來勾選抵扣增值稅嗎
老師您好,我開了一個個體工商戶,請問我現(xiàn)在要給一個學(xué)校開普票,開票那個選項里有個含稅和不含稅,那我是選哪個,對我分別有什么影響嗎
老師,麻煩問下酒店餐具的報損率一般是多少,以什么作為基數(shù)去核算
以工代賑項目,1-8月施工時間,農(nóng)民工用工,大工 小工 技術(shù)工都有,發(fā)工資 勞動合同怎么簽,比如3月技術(shù)工做了10天,4月有沒需要,5月又叫技術(shù)工,做,個稅申報 怎么報?
一般納稅人購進(jìn)貨物成本是含稅價還是不含稅價
答案是不是少了一個答案是不是少了一個
這些暫估的8月-12月都有,來票來了8-10月,11月來了一部分,這些領(lǐng)用的材料有的已經(jīng)完工出庫了
領(lǐng)用出庫了就是結(jié)轉(zhuǎn)成本了吧,領(lǐng)用到車間的,還是在在產(chǎn)品里沒有結(jié)轉(zhuǎn)吧
哦,你生產(chǎn)領(lǐng)用了,你有完工入庫的產(chǎn)品嗎?你完工入庫了,銷售出去,確認(rèn)收入才能結(jié)轉(zhuǎn)成本,以生產(chǎn)領(lǐng)用,借生產(chǎn)成本帶原材料,這個不是成本的。
老師假如我就是暫估的領(lǐng)用到生產(chǎn)車間里了,現(xiàn)在1月份來了發(fā)票我應(yīng)該怎么做跟以前一樣紅沖再按發(fā)票入庫嗎?
紅沖暫估入庫的,還有領(lǐng)用的,然后再做發(fā)票入庫,領(lǐng)用。
是的,怎么還有領(lǐng)用的,老師還要從新領(lǐng)用一次嗎?怎么做不用領(lǐng)用的
姐借應(yīng)付帳款貸原材料 借生產(chǎn)成本貸原材料 借原材料貸銀行 借生產(chǎn)成本貸原材料
老師如果不做領(lǐng)用就做上面這個分錄吧,前面的紅沖暫估和發(fā)票來了入庫還是一樣做吧
你好是的 是一樣的
這個跨年做的有沒有關(guān)系
老師要先紅沖暫估的,在紅沖領(lǐng)用的,在跟發(fā)票做入庫的再領(lǐng)用嗎?
姐借應(yīng)付帳款貸原材料 借生產(chǎn)成本貸原材料 借原材料貸銀行 借生產(chǎn)成本貸原材料 老師這個里面有兩個借生產(chǎn)成本貸原材料,什么意思
沒關(guān)系啊 不涉及利潤的 借應(yīng)付帳款貸原材料 借原材料貸生產(chǎn)成本 借原材料貸銀行 借生產(chǎn)成本貸原材料 打錯了
老師我這樣寫對不對
第一個是正確的,第二個不對,如果不領(lǐng)用的話,借應(yīng)付賬款 貸原材料,然后再做發(fā)票的,借原材料貸應(yīng)付賬款就可以了,涉及不到生產(chǎn)成本。
那我就按第一張圖片做就可以了吧,沒有什么影響吧
你好可以的 沒有的
老師原材料之前其實都已經(jīng)領(lǐng)用了,這次能不能不沖領(lǐng)用的不在領(lǐng)用啊
暫估和發(fā)票的一致的可以啊,不一致的不行