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老師我22年暫估了原材料,發(fā)票沒來沒做紅沖,這些原材料都已經(jīng)領(lǐng)用了,有的已經(jīng)出庫了,現(xiàn)在1月份來了一部分發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,跨年了,還是跟以前一樣沖暫估入發(fā)票嗎?

2023-02-12 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-12 10:24

你好 之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎

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快賬用戶7675 追問 2023-02-12 10:31

這些暫估的8月-12月都有,來票來了8-10月,11月來了一部分,這些領(lǐng)用的材料有的已經(jīng)完工出庫了

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快賬用戶7675 追問 2023-02-12 10:33

領(lǐng)用出庫了就是結(jié)轉(zhuǎn)成本了吧,領(lǐng)用到車間的,還是在在產(chǎn)品里沒有結(jié)轉(zhuǎn)吧

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齊紅老師 解答 2023-02-12 10:35

哦,你生產(chǎn)領(lǐng)用了,你有完工入庫的產(chǎn)品嗎?你完工入庫了,銷售出去,確認(rèn)收入才能結(jié)轉(zhuǎn)成本,以生產(chǎn)領(lǐng)用,借生產(chǎn)成本帶原材料,這個不是成本的。

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快賬用戶7675 追問 2023-02-12 10:43

老師假如我就是暫估的領(lǐng)用到生產(chǎn)車間里了,現(xiàn)在1月份來了發(fā)票我應(yīng)該怎么做跟以前一樣紅沖再按發(fā)票入庫嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-12 10:48

紅沖暫估入庫的,還有領(lǐng)用的,然后再做發(fā)票入庫,領(lǐng)用。

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快賬用戶7675 追問 2023-02-12 10:57

是的,怎么還有領(lǐng)用的,老師還要從新領(lǐng)用一次嗎?怎么做不用領(lǐng)用的

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齊紅老師 解答 2023-02-12 10:58

姐借應(yīng)付帳款貸原材料 借生產(chǎn)成本貸原材料 借原材料貸銀行 借生產(chǎn)成本貸原材料

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快賬用戶7675 追問 2023-02-12 11:09

老師如果不做領(lǐng)用就做上面這個分錄吧,前面的紅沖暫估和發(fā)票來了入庫還是一樣做吧

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齊紅老師 解答 2023-02-12 11:18

你好是的 是一樣的

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快賬用戶7675 追問 2023-02-12 11:42

這個跨年做的有沒有關(guān)系

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快賬用戶7675 追問 2023-02-12 11:44

老師要先紅沖暫估的,在紅沖領(lǐng)用的,在跟發(fā)票做入庫的再領(lǐng)用嗎?

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快賬用戶7675 追問 2023-02-12 11:54

姐借應(yīng)付帳款貸原材料 借生產(chǎn)成本貸原材料 借原材料貸銀行 借生產(chǎn)成本貸原材料 老師這個里面有兩個借生產(chǎn)成本貸原材料,什么意思

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齊紅老師 解答 2023-02-12 12:26

沒關(guān)系啊 不涉及利潤的 借應(yīng)付帳款貸原材料 借原材料貸生產(chǎn)成本 借原材料貸銀行 借生產(chǎn)成本貸原材料 打錯了

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快賬用戶7675 追問 2023-02-12 13:08

老師我這樣寫對不對

老師我這樣寫對不對
老師我這樣寫對不對
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齊紅老師 解答 2023-02-12 13:13

第一個是正確的,第二個不對,如果不領(lǐng)用的話,借應(yīng)付賬款 貸原材料,然后再做發(fā)票的,借原材料貸應(yīng)付賬款就可以了,涉及不到生產(chǎn)成本。

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快賬用戶7675 追問 2023-02-12 13:16

那我就按第一張圖片做就可以了吧,沒有什么影響吧

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齊紅老師 解答 2023-02-12 13:18

你好可以的 沒有的

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快賬用戶7675 追問 2023-02-12 13:27

老師原材料之前其實都已經(jīng)領(lǐng)用了,這次能不能不沖領(lǐng)用的不在領(lǐng)用啊

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齊紅老師 解答 2023-02-12 13:34

暫估和發(fā)票的一致的可以啊,不一致的不行

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你好 之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎
2023-02-12
沖原暫估,然后按發(fā)票的做。庫存核算有差異時要找出原因并相應(yīng)做進(jìn)出庫存的成本調(diào)整。
2023-02-12
同學(xué)您好!沖暫估入賬
2023-02-12
你好,沖暫估,然后再做到的發(fā)票即可。
2023-02-12
是需要先暫估,然后在做正確的
2023-02-12
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