你要確定這個收到100萬是否是銷售貨物的收入,這個付款的我是否是購買商品的支出。不要看到收付款就做收入或成本
我們是施工單位,我們給業(yè)主開100發(fā)票,預(yù)繳增值稅的時候扣除分包單位金額也是100萬 這樣我們就是零預(yù)繳,去稅務(wù)局的時候稅務(wù)局沒有收我們?nèi)魏味惪? 企業(yè)所得稅也沒收 這種情況對嗎
老師:小型微利企業(yè)沒有超過100萬的按5%,這個100萬是收入在100以內(nèi)嗎?這個計算能告訴我一下嗎?,比如50萬收入,減去成本40萬,剩10萬要繳的個人所得稅,計算公式是怎么算
我們購買貨車100萬,發(fā)票也是100萬的發(fā)票。但是我們又向金融公司用這個車貸款,我們共付了130萬。那么,多出這30萬利息,我能做進(jìn)成本嗎?金融公司沒有任何的票據(jù),那是不是這30萬還是要打企業(yè)所得稅
抵扣稅費(fèi) 請問老師:我們開票開出去60萬6個點(diǎn)的專票,收到款,然后打出去10萬收到10萬6個點(diǎn)的專票,可不可以算作我們所需要交的稅費(fèi)就是50萬的開票增值及附加,然后還有50萬的企業(yè)所得稅? 我的算法是: 60萬除以1.06x0.06x1.12 - 是開票的增值及附加 然后收到10萬是不是抵扣的也是增值和附加稅呀? 剛剛?cè)腴T小白,煩請老師幫忙解答,謝謝
老師我們對公收了100萬 ,然后又轉(zhuǎn)出去50萬,都是沒有票的,這個100萬的無票收入要交企業(yè)所得稅嗎,還有就是這個轉(zhuǎn)出的50萬對方也沒開票,計算所得稅利潤的時候可以扣除這個成本嗎
老師你好、我們公司是建筑行業(yè)、公司買了很多機(jī)械、現(xiàn)在有的機(jī)械想二手對外處理、買家要我們公司開機(jī)械票給他們、我們也沒有賣機(jī)械的資質(zhì)、能開出賣機(jī)械的票嗎
請問老師一個員工之前都是通過勞務(wù)公司發(fā)放報酬的,現(xiàn)在準(zhǔn)備離職了,需要給他發(fā)放一筆補(bǔ)償金,這個補(bǔ)償金怎么入賬申報個稅呢?之前個稅系統(tǒng)沒有她的申報記錄
老師,公司是進(jìn)出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對退貨運(yùn)回的商品,公司做了進(jìn)口處理,同時還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進(jìn)口,有沒有問題?
提高董事會獨(dú)立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯的人很多。我也覺得是對的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請問外購用于集體福利的,是不用繳納個稅的吧?直接做賬管理費(fèi)用-福利費(fèi)?嗎?
口腔診所,分為5個診室和一個種植牙診室。想對日常耗材進(jìn)行節(jié)約管理和醫(yī)護(hù)人員可控成本績效管理。如何能實(shí)現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價30元一下。使用總價高。治療項(xiàng)目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價,使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報表上月稅費(fèi)沒錯,有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?
老師好,請問2024年度暫估金額比實(shí)際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金使用模式嗎?比如一個集團(tuán)公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項(xiàng)目公司等等?;镜娜腴T知識,哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
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