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我們是施工單位,我們給業(yè)主開100發(fā)票,預(yù)繳增值稅的時(shí)候扣除分包單位金額也是100萬(wàn) 這樣我們就是零預(yù)繳,去稅務(wù)局的時(shí)候稅務(wù)局沒有收我們?nèi)魏味惪? 企業(yè)所得稅也沒收 這種情況對(duì)嗎

2020-11-11 15:10
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-11 15:14

同學(xué)你好 對(duì),這種情況是對(duì)的

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同學(xué)你好 對(duì),這種情況是對(duì)的
2020-11-11
同學(xué)你好 異地的可以扣除的
2021-08-11
這個(gè)開150萬(wàn)的專票出去不是差額計(jì)稅,是你150萬(wàn)開開出去就是銷項(xiàng),你取得相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣按抵扣之后的金額來交稅。
2021-01-21
你好 申報(bào)系統(tǒng)里可以按勞務(wù) 報(bào)酬 報(bào)個(gè)稅??
2020-12-07
同學(xué)你好 按照扣除之后的開
2021-03-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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