附加稅是按照實(shí)際繳納的增值稅為計(jì)稅依據(jù) 增值稅=60/1.06*0.06-10/1.06*0.06=2.83018867925 ?附加稅=2.83*0.12=0.3396 合計(jì)=2.83%2B0.3396=3.1696 也就是=(60-10)/1.06*0.06*1.12=3.16981132075
老師,我們有一筆付款152000元,對方不給我們開票的話需要扣除哪些稅費(fèi)出來(按理對方應(yīng)該給我們開9%稅率的票)首先是增值稅9個(gè)點(diǎn)的增值稅和附加稅,然后還扣除1個(gè)點(diǎn)的所得稅,還涉及到其他的稅嗎,我們是建筑安裝行業(yè)
抵扣稅費(fèi) 請問老師:我們開票開出去60萬6個(gè)點(diǎn)的專票,收到款,然后打出去10萬收到10萬6個(gè)點(diǎn)的專票,可不可以算作我們所需要交的稅費(fèi)就是50萬的開票增值及附加,然后還有50萬的企業(yè)所得稅? 我的算法是: 60萬除以1.06x0.06x1.12 - 是開票的增值及附加 然后收到10萬是不是抵扣的也是增值和附加稅呀? 剛剛?cè)腴T小白,煩請老師幫忙解答,謝謝
老師,我想問一個(gè)問題嘛,就是這個(gè)大家都知道是違規(guī)操作,但是呢我不知道其中的秘密,就是老板和別的公司買賣發(fā)票這個(gè)怎么操作的呢?就是別的公司缺進(jìn)項(xiàng),我們開給別人公司比如哈開10萬給對方,然后按照7個(gè)點(diǎn)收點(diǎn)費(fèi)用,比如哈開10萬,退3萬給對方,請問這個(gè)具體怎么操作的呢?開票我懂,但是這個(gè)票開了不是我們要繳納增值稅嗎?增值稅可是13個(gè)點(diǎn)哎,我就不懂咱們收這個(gè)7個(gè)點(diǎn)是為什么這么操作,另外就是對方拿去了就可以抵扣增值稅,老師這其中的奧秘我就想不明白,想聽聽老師簡單粗暴的解答
請教老師,如果我們收客戶貨款10萬就是毛利潤了,我們是小微企業(yè),所得稅、增值稅、附加稅、印花稅(萬分之三)都考慮進(jìn)去的話,怎么倒推算我們?nèi)绻@10萬貨款不開票了,給他減免幾個(gè)點(diǎn)合適?謝謝
請教老師,如果我們收客戶貨款10萬就是毛利潤了,我們是小微企業(yè),所得稅、增值稅、附加稅、印花稅(萬分之三)都考慮進(jìn)去的話,怎么倒推算我們?nèi)绻@10萬貨款不開票了,給他減免幾個(gè)點(diǎn)合適?謝謝 ?增值稅13%所得稅2.5%印花稅萬分之三附加稅12%
固定資產(chǎn),中級跟初級他暫估入賬的價(jià)格,是不是還是估價(jià)不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出20萬(2023年已勾選認(rèn)證并入賬),會(huì)計(jì)分錄怎么做?應(yīng)該下個(gè)月上游公司才能變正常,到時(shí)稅局同意進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
怎么操作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
申報(bào)24年年報(bào),資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)表里面,運(yùn)輸工具和電子設(shè)備,原值是填所有固定資產(chǎn)和電子設(shè)備累計(jì)金額嗎,若24年申報(bào)23年年報(bào)是本年累計(jì)和累計(jì)折舊沒填報(bào),那么25年申報(bào)24年時(shí)是不是有影響
老師好,請問股東分紅是按照利潤分配-未分配利潤本年余額按比例分的嗎?
請問個(gè)人還要個(gè)人所得稅匯算清繳嗎
一般納稅人給個(gè)體工商戶開普票,可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣開的普票的稅額嗎
交印花稅,開要開的《現(xiàn)代服務(wù)—服務(wù)費(fèi)》需要交印花稅嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)累計(jì)折舊正數(shù)應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)怎么調(diào)整把固定資產(chǎn)變成正數(shù)
其他應(yīng)付款借方審計(jì)調(diào)到資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目是什么意思
嗯嗯明白了,謝謝老師的詳細(xì)說明~~
不客氣的? 工作愉快