對的是的,是這么做的有影響的。證明你之前要么多抵扣了,要么就是填寫的不對。
填寫申報表的時候,固定資產(chǎn)分分明細填寫原值?本年累計折舊就是當年折舊額總和?第四列的累計折舊是什么意思?
老師,請問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,資產(chǎn)折舊,攤銷納稅調(diào)整明細表里面,賬載金額資產(chǎn)原值,本年折舊是填寫本年固定資產(chǎn)與累計折舊的期末值是嗎,累計折舊就是一直以來累計的折舊金額是嗎,那稅收金額下的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)與稅收折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額是填寫哪個金額呢?
企業(yè)所得稅申報表,固定資產(chǎn)折舊一次性扣除,設(shè)備24萬,本年享受優(yōu)惠的資產(chǎn)原值寫24萬,賬載折舊攤銷金額是2.4萬對嗎?后面按照稅收一般規(guī)定計算的折舊那欄也寫2.4萬?
固定資產(chǎn)報廢了 沒有了, 是不是反向結(jié)轉(zhuǎn)掉原值 累計折舊 全都減少了 然后我本年度正在再用的資產(chǎn)計提折舊24萬 反向結(jié)轉(zhuǎn)報廢了的資產(chǎn)的折舊是12萬 那我匯算清繳的時候 針對的運輸工具這類 本年度折舊 是24萬 電子設(shè)備本年折舊這里是負數(shù)12萬 這樣是對的嗎?
固定資產(chǎn)折舊已計提完,24年沒有計提過折舊,資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)有數(shù)據(jù)。匯算清繳,資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整明細表可以空報嗎?還是需要把原值和累計折舊數(shù)據(jù)填進去
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
24年申報年報時,資產(chǎn)折舊當時只填了原值,沒有填本年累計和累計折舊,是因為代理記賬做的,那這種情況怎么處理呢
你可以去更正申報之前的申報表。
之前的年報嗎
23年的年報嗎
對的是的對的是的對的是的。
更正之前的年報有沒有影響
從錯誤答案改成正確的有什么影響?
相當于把23年報申報的資產(chǎn)折舊明細表數(shù)據(jù)糾正過,然后今年申報24年的,就不會出現(xiàn)數(shù)據(jù)偏差了,對嗎
是的對的是的對的。
老師就是我勾選的地方就是23年年報資產(chǎn)折舊未填數(shù)據(jù)
你可以更正給他填寫進去。
這是24年的資產(chǎn)折舊數(shù)據(jù),若我申報24年的年報,這里填制的數(shù)據(jù)就是今年加去年的累計
第三列和第8列填寫的是2023年加2024年的合計。
第二列填制的是24年1-12月的累計數(shù),第一例填的是23年和24年運輸工具和電子設(shè)備的合計數(shù),第四列填原值和第五列填23和24年的累計折舊數(shù)據(jù),對嗎
第五列不對,第五列是允許抵扣所得稅的,折舊的金額是2024年的。
第五列填的是第二列的數(shù)據(jù)嗎
允許抵扣企業(yè)所得稅的,你需要自己判斷一下, 我也不知道是不是允許抵扣 都有發(fā)票不超過稅法規(guī)定的折舊年限就是允許抵扣,