你好;? ?你們是收到這個 ; 應(yīng)該貸方做應(yīng)收賬款的;怎么會之前掛的 借方應(yīng)付賬款; 你什么業(yè)務(wù)的?
老師,昨天問你的我們收到的電子匯算,然后自己賬戶貼現(xiàn)入賬,我可不可以直接做憑證,借:銀行存款借財務(wù)費用,貸應(yīng)收賬款
外賬上2021年付的稅控盤維護費 做了借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款。 賬上一直掛著應(yīng)付賬款280 也沒有取發(fā)票回來沖 應(yīng)付賬款 如果我現(xiàn)在拿到補開的發(fā)票 可以直接入帳嗎?
外賬上2021年付的稅控盤維護費 做了借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款。 賬上一直掛著應(yīng)付賬款280 也沒有取發(fā)票回來沖 應(yīng)付賬款 如果我現(xiàn)在拿到補開的發(fā)票 可以直接入帳嗎?
直接拿著電子匯票貼現(xiàn)。借銀行存款財務(wù)費用。貸應(yīng)付賬款可以嗎?就是把之前的應(yīng)付賬款直接沖減。
老師我再問一下:之前5月會計把支付房租做的 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款, 按理不是應(yīng)付賬款,是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在7月要沖掉往來款做成管理費用,可以直接做分錄 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款嗎?這樣可以正常沖掉應(yīng)付賬款吧
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學(xué)校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務(wù)成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況