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有關(guān)于異地預(yù)繳稅款,我方只申報(bào),對(duì)方劃款,這種會(huì)計(jì)分錄怎么做

2023-06-13 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-13 14:47

,借應(yīng)交稅費(fèi),具體稅款名稱,帶其他應(yīng)付款。

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快賬用戶5545 追問(wèn) 2023-06-13 14:49

還用再做其他的分錄么

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快賬用戶5545 追問(wèn) 2023-06-13 14:49

這樣掛著很奇怪哎

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齊紅老師 解答 2023-06-13 14:51

你好,只是交稅,就是這一個(gè)分錄。

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快賬用戶5545 追問(wèn) 2023-06-13 14:55

那掛的其他應(yīng)付款怎么平,不能一直掛著吧

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齊紅老師 解答 2023-06-13 15:00

你好,您還給對(duì)方的錢(qián)的時(shí)候就平了。

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快賬用戶5545 追問(wèn) 2023-06-13 15:01

我們不還他錢(qián)啊,他掛靠我們的

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齊紅老師 解答 2023-06-13 15:01

你好。那也可以給他分配利潤(rùn)的時(shí)候?qū)_。

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快賬用戶5545 追問(wèn) 2023-06-13 15:01

反而我們跟他們之間的應(yīng)收賬款很多

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齊紅老師 解答 2023-06-13 15:02

后面不是要支付他給他利潤(rùn)嗎?可以扣下來(lái)。

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快賬用戶5545 追問(wèn) 2023-06-13 15:03

能整合幾個(gè)情況一次性說(shuō)明么

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齊紅老師 解答 2023-06-13 15:10

你好,需要把問(wèn)題補(bǔ)充完整一下。

頭像
快賬用戶5545 追問(wèn) 2023-06-13 15:36

1、我方為被掛靠單位,只收取管理費(fèi),不涉及收取利潤(rùn),2、異地預(yù)繳稅款所掛的其他應(yīng)付款如何平

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齊紅老師 解答 2023-06-13 15:39

那對(duì)方管理費(fèi)有沒(méi)有支付給你呢?如果管理費(fèi)沒(méi)有支付,可以從管理費(fèi)扣下來(lái)。

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快賬用戶5545 追問(wèn) 2023-06-13 15:40

管理費(fèi)支付了

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快賬用戶5545 追問(wèn) 2023-06-13 15:45

只收取一個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)

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快賬用戶5545 追問(wèn) 2023-06-13 15:45

全稅的基礎(chǔ)上

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齊紅老師 解答 2023-06-13 15:48

你好。對(duì)方不欠您錢(qián)代替您付款了,這種情況您需要還款給對(duì)方就行了。

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快賬用戶5545 追問(wèn) 2023-06-13 16:07

但是這一部分錢(qián)我們不給她呀

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齊紅老師 解答 2023-06-13 16:10

你好。按照您上面說(shuō)的這種情況,那如果你要是不用支付了,對(duì)方也不欠你錢(qián)。你也不欠對(duì)方錢(qián),不用支付的就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。

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快賬用戶5545 追問(wèn) 2023-06-13 16:57

從管理費(fèi)扣下來(lái)的這個(gè)分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2023-06-13 17:11

你好,您不說(shuō)對(duì)方不欠您管理費(fèi)了嗎?那沒(méi)辦法扣。

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,借應(yīng)交稅費(fèi),具體稅款名稱,帶其他應(yīng)付款。
2023-06-13
你好 對(duì)于異地工程有預(yù)交稅款和后期正常申報(bào)稅款的情況,可以按照以下步驟進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄: 1.預(yù)交稅款時(shí),可以借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)”,貸記“銀行存款”。 2.后期正常申報(bào)稅款時(shí),可以借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”。 3.如果需要補(bǔ)交稅款,可以借記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”,貸記“銀行存款”。
2023-12-05
你好,這個(gè)如果是需要預(yù)交的項(xiàng)目的話,你這種操作異地稅務(wù)局最后還是會(huì)讓你在那邊交稅的。
2025-04-15
是你們計(jì)提計(jì)入公司損益的工資都包括
2024-05-17
 建筑工程的預(yù)繳稅業(yè)務(wù)分錄   1、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(已交稅金)   應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅)   2、下月繳納增值稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅)   貸:銀行存款   3、某項(xiàng)目同時(shí)繳納印花稅   先計(jì)提:   借:稅金及附加(也可以做到明細(xì)某某稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅   應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅   應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅   然后再做支付分錄:   借:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅   應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅   應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅   貸:銀行存款
2022-10-23
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