建筑工程的預(yù)繳稅業(yè)務(wù)分錄 1、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(已交稅金) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 2、下月繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 貸:銀行存款 3、某項(xiàng)目同時(shí)繳納印花稅 先計(jì)提: 借:稅金及附加(也可以做到明細(xì)某某稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 貸:銀行存款
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個(gè)異地工程,給客戶開(kāi)票了249000元含稅,8月我在電子稅務(wù)局進(jìn)行跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務(wù)局進(jìn)行報(bào)驗(yàn)登記,但面提交 預(yù)繳增值稅時(shí),頁(yè)面提示要去當(dāng)?shù)卮翱谵k理,我又把預(yù)繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項(xiàng)目地稅務(wù)窗口辦理預(yù)繳增值稅等相關(guān)稅費(fèi),我打12366熱線,說(shuō)是可以,我10月份預(yù)繳的這部分稅款,10月份如果沒(méi)有銷項(xiàng)稅額,那就留底但不是進(jìn)項(xiàng)稅額,等后面哪個(gè)月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?
老師,我們是路橋施工企業(yè),9月有異地的合同施工,也有當(dāng)?shù)氐暮贤┕ぃ加虚_(kāi)發(fā)票,異地的開(kāi)完票就要在異地繳納增值稅,所得稅和印花稅?那關(guān)于這些稅的分錄怎么做?。坑绕湓鲋刀惖?,計(jì)提怎么做呢,因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模,還有一部分當(dāng)?shù)氐氖┕さ母鞣N稅款不是需要在10月才繳納嗎?不知道賬怎么做了
老師,您可以跟我說(shuō)下,建筑行業(yè),有異地工程項(xiàng)目預(yù)繳這種。涉及到預(yù)繳的,進(jìn)項(xiàng)稅額留底這種,進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅,這種,一整個(gè)涉稅分錄流程,做賬分錄,告訴我一下嗎?我現(xiàn)在思路是混亂的,不知道先怎么做,后怎么做,預(yù)繳稅款抵扣怎么做。
老師,外經(jīng)證開(kāi)了后,就要預(yù)繳了嗎?現(xiàn)在異地預(yù)繳,是直接在電子稅務(wù)局里面操作預(yù)繳就可以嗎?但是有個(gè)問(wèn)題啊,我們是分包,預(yù)繳的時(shí)候,預(yù)繳增值稅是怎么計(jì)算的?原則上開(kāi)票的時(shí)候或者收款的時(shí)候就預(yù)交,是指的我們給甲方開(kāi)具的發(fā)票或者甲方先給我們撥付的工程款的時(shí)候?由于我之前在過(guò)總承包建筑公司,預(yù)繳的時(shí)候還可以抵扣分包款。那現(xiàn)在這家公司是做專業(yè)分包的,預(yù)繳的時(shí)候,怎么計(jì)算預(yù)繳的稅款?
老師,異地項(xiàng)目預(yù)繳各類稅款,賬務(wù)處理分錄怎么做?預(yù)繳的稅款抵減當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,分錄又怎么做?就是關(guān)于異地工程,從預(yù)繳到后面的分錄,流程,您可以告訴我一下嗎?因?yàn)槲疫€沒(méi)有自己完整的做過(guò)這塊的業(yè)務(wù)。
老師,請(qǐng)教一下,一般納稅人,如果新成立的公司,進(jìn)項(xiàng)稅金是10000,銷項(xiàng)稅金是9000,我在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表,應(yīng)交稅費(fèi)這一欄,填:-1000,可以嗎?
西藏關(guān)于增值稅有哪些優(yōu)惠
老師,請(qǐng)教一下,一般納稅人,如果新成立的公司,進(jìn)項(xiàng)稅金是10000,銷項(xiàng)稅金是9000,我在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表,應(yīng)交稅費(fèi)這一欄,填:-1000,可以嗎?
這增值稅減稅額和免稅額是怎么算出來(lái)的?
電商平臺(tái)以什么確認(rèn)收入?
@董孝彬,追問(wèn),老師我在說(shuō)下我的情況,是這樣的,我這個(gè)五萬(wàn)汽車是21年9月買的,方式?jīng)]填這些表,直接賬面就一次扣除了。賬面也沒(méi)折舊。然后這季度報(bào)稅突然就讓填這個(gè)表。意思是我從現(xiàn)在開(kāi)始,都要填這個(gè)表,并且一點(diǎn)點(diǎn)調(diào)增么,從2025年9月調(diào)增到2029年9月??那之前2019年到2025也是四年,白法了?前面年限不能用了得從現(xiàn)在開(kāi)始調(diào)增四年到2029年?—————之前從沒(méi)填過(guò),這季度開(kāi)始填了???
請(qǐng)問(wèn)老師,有沒(méi)有合適的庫(kù)存臺(tái)賬、成本核算模塊麻煩給提供一份。
一般納稅人收到加油的普票,分錄是怎么樣的
老師,企業(yè)借的辦公室,安裝牌匾需要記入哪個(gè)科目呢
老師,我們出口貨物退稅率是0,相當(dāng)于內(nèi)銷需要繳稅。那我開(kāi)票是不是直接選13%稅率?
老師,一般是月末預(yù)繳嗎?然后根據(jù)實(shí)際預(yù)繳的金額,來(lái)計(jì)提預(yù)繳的增值稅,附加稅,印花稅和企業(yè)所得稅?然后次月15日前,申報(bào)繳納上月稅金?請(qǐng)問(wèn),預(yù)繳會(huì)在次月1-15日之間預(yù)繳嗎?
老師,一般是月末預(yù)繳嗎?然后根據(jù)實(shí)際預(yù)繳的金額,來(lái)計(jì)提預(yù)繳的增值稅,附加稅,印花稅和企業(yè)所得稅?然后次月15日前,申報(bào)繳納上月稅金?請(qǐng)問(wèn),預(yù)繳會(huì)在次月1-15日之間預(yù)繳嗎?
預(yù)繳是業(yè)務(wù)發(fā)生需要開(kāi)票時(shí)候預(yù)繳
預(yù)繳任何時(shí)候均可,在此月15日申報(bào)時(shí)候可以抵減上個(gè)月預(yù)繳的稅金
老師,那是在預(yù)繳以后,根據(jù)預(yù)繳的金額來(lái)計(jì)提嗎?不然,自己計(jì)算的計(jì)提的金額跟實(shí)際預(yù)繳的金額有差異,還得調(diào)整金額。難道不是嗎?計(jì)提應(yīng)該都是在月末計(jì)提嘛?
就是根據(jù)預(yù)繳后的金額計(jì)提的
預(yù)繳當(dāng)月月末根據(jù)實(shí)際繳納金額計(jì)提
老師,如果在申報(bào)稅金的當(dāng)月1-15日期間才去預(yù)繳的呢?還需要再先做計(jì)提,再做預(yù)繳的賬嗎?
那就不需要在1-15之間申報(bào),此月申報(bào),但是要在當(dāng)月計(jì)提
老師,您說(shuō)的,那就不需要在1-15之間申報(bào),此月申報(bào)。是什么意思?
還有您說(shuō)的,要在當(dāng)月計(jì)提,這個(gè)當(dāng)月,是在預(yù)繳的當(dāng)月計(jì)提?
比如,9月預(yù)繳的的就在9月計(jì)提,10月份申報(bào)的時(shí)候抵減
老師,那在10月申報(bào)前(10月1日-15日)才預(yù)繳的,那是在9月末計(jì)提,還是在預(yù)繳后,申報(bào)繳納前計(jì)提呢?
9月計(jì)提啊,當(dāng)月預(yù)繳在當(dāng)月預(yù)繳,我上面回復(fù)過(guò)了哈
老師,我的意思是,如果在10月申報(bào)期前去預(yù)繳的,是在10月計(jì)提,還是在9月底就要計(jì)提了?
在哪個(gè)月預(yù)繳的就在哪個(gè)月計(jì)提
老師,您看一下,申報(bào)期之前去預(yù)繳的金額,就填在申報(bào)表的這個(gè)欄次嗎?
是的,就填寫在這就行
老師,預(yù)繳增值稅的,是不是不可以用已交稅金,而是要像這個(gè)老師說(shuō)的,得用“應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅”這個(gè)科目?
都可以用的,只不過(guò)用預(yù)繳稅金更容易讓你理解一些
老師,如果我才新接手前任代賬會(huì)計(jì)的賬,我要重新建賬,我覺(jué)得,他之前的科目用的不合規(guī)的,我該怎么把科目轉(zhuǎn)變過(guò)來(lái)?做筆賬,摘要:科目劃轉(zhuǎn)?把原先有余額的那個(gè)科目,相反方向轉(zhuǎn)為我想更改的那個(gè)科目?還是,應(yīng)該怎么做呢?
請(qǐng)您重新提交申請(qǐng)謝謝