建筑工程的預(yù)繳稅業(yè)務(wù)分錄 1、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(已交稅金) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計稅) 2、下月繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計稅) 貸:銀行存款 3、某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細(xì)某某稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 貸:銀行存款
一次性收取半年房租,房租發(fā)票分月開出,分月入收入可以嗎
給單位開的發(fā)票,但是是個人付的錢,這個可以嗎
老師,買一送一,請問送的那個成本價是0還是?
研發(fā)人員的跟車試驗差旅費(fèi)是計入研發(fā)的其他費(fèi)用 差旅費(fèi)還是裝備調(diào)試與試驗費(fèi)用
為履行合同的時候發(fā)生的成本費(fèi)用,什么情況下總合同履約成本,什么情況下總合同資產(chǎn)?
我們單位員工離職,社保上個月沒斷,這個月繳納保險后斷社保。核對工資發(fā)現(xiàn)這個人上個月沒有工資了。請問這個社保的費(fèi)用和個稅的錢,如果員工給公司,可以讓他繳費(fèi)到對公賬戶上嗎?要怎么做賬?
老師好,我7月底從上一家公司離職,7月的社保上家公司沒錢還沒申報繳納,但是他說會和我繳納,但是8月份新公司和我綁定了,這個會影響繳納8月的社保嗎?那7月的社保原公司還可以和我交嗎?
老師:您好!我們是律師事務(wù)所小規(guī)模納稅人。針對增值稅發(fā)票季度銷售額在300,000以內(nèi)免征增值稅是指專票和普票總金額,還是只指普票,專票的話一經(jīng)開出就得交稅?
老師好,差旅費(fèi)的補(bǔ)助做什么科目,需要提供發(fā)票嗎
支付的房租押金計入預(yù)付賬款可以嗎,必須計入其他應(yīng)收款嗎
老師,一般是月末預(yù)繳嗎?然后根據(jù)實(shí)際預(yù)繳的金額,來計提預(yù)繳的增值稅,附加稅,印花稅和企業(yè)所得稅?然后次月15日前,申報繳納上月稅金?請問,預(yù)繳會在次月1-15日之間預(yù)繳嗎?
老師,一般是月末預(yù)繳嗎?然后根據(jù)實(shí)際預(yù)繳的金額,來計提預(yù)繳的增值稅,附加稅,印花稅和企業(yè)所得稅?然后次月15日前,申報繳納上月稅金?請問,預(yù)繳會在次月1-15日之間預(yù)繳嗎?
預(yù)繳是業(yè)務(wù)發(fā)生需要開票時候預(yù)繳
預(yù)繳任何時候均可,在此月15日申報時候可以抵減上個月預(yù)繳的稅金
老師,那是在預(yù)繳以后,根據(jù)預(yù)繳的金額來計提嗎?不然,自己計算的計提的金額跟實(shí)際預(yù)繳的金額有差異,還得調(diào)整金額。難道不是嗎?計提應(yīng)該都是在月末計提嘛?
就是根據(jù)預(yù)繳后的金額計提的
預(yù)繳當(dāng)月月末根據(jù)實(shí)際繳納金額計提
老師,如果在申報稅金的當(dāng)月1-15日期間才去預(yù)繳的呢?還需要再先做計提,再做預(yù)繳的賬嗎?
那就不需要在1-15之間申報,此月申報,但是要在當(dāng)月計提
老師,您說的,那就不需要在1-15之間申報,此月申報。是什么意思?
還有您說的,要在當(dāng)月計提,這個當(dāng)月,是在預(yù)繳的當(dāng)月計提?
比如,9月預(yù)繳的的就在9月計提,10月份申報的時候抵減
老師,那在10月申報前(10月1日-15日)才預(yù)繳的,那是在9月末計提,還是在預(yù)繳后,申報繳納前計提呢?
9月計提啊,當(dāng)月預(yù)繳在當(dāng)月預(yù)繳,我上面回復(fù)過了哈
老師,我的意思是,如果在10月申報期前去預(yù)繳的,是在10月計提,還是在9月底就要計提了?
在哪個月預(yù)繳的就在哪個月計提
老師,您看一下,申報期之前去預(yù)繳的金額,就填在申報表的這個欄次嗎?
是的,就填寫在這就行
老師,預(yù)繳增值稅的,是不是不可以用已交稅金,而是要像這個老師說的,得用“應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅”這個科目?
都可以用的,只不過用預(yù)繳稅金更容易讓你理解一些
老師,如果我才新接手前任代賬會計的賬,我要重新建賬,我覺得,他之前的科目用的不合規(guī)的,我該怎么把科目轉(zhuǎn)變過來?做筆賬,摘要:科目劃轉(zhuǎn)?把原先有余額的那個科目,相反方向轉(zhuǎn)為我想更改的那個科目?還是,應(yīng)該怎么做呢?
請您重新提交申請謝謝