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老師,我在申報增值稅的時候保存主表時彈出《您當(dāng)前存在期初未繳稅額,請核實是否填寫第30欄半期繳納上期應(yīng)納稅額》,這個是什么意思呀,我這個月不交稅,這個金額是之前一直就有,那我該怎么處理呀
生產(chǎn)出口退稅好久沒做了,請問一下: 我們工廠2021年12月出口一批貨物 現(xiàn)在12月所屬期已經(jīng)確認(rèn)收入,但12月發(fā)票想少認(rèn)證一點,交點增值稅(不申報退稅)。2022年1月納稅申報期的時候在認(rèn)證申報退稅是否可以。我記得以前政策是可以的。請教各位,謝謝。
收到稅務(wù)局的短信讓我繳稅,個體工商戶,說是繳納經(jīng)營所得B表但是季度所得A表一直未申報,該怎么先申報季度的,是直接填A(yù)表嗎?但是A表顯示該納稅人本稅款所屬期間稅費種認(rèn)定的納稅期限為季,而本次申報的稅款所屬期止非季度最后一月,想問下老師該怎么先填季度的再報年度的呢?感謝
老師,您好,我們是一般納稅人,本月申報增值稅的時候,出現(xiàn)一個期初未繳稅額,這個是什么意思?這個需要怎么處理呢?
請問我在申報增值稅的時候出現(xiàn):當(dāng)前要申報的稅款所屬期起止時間和稅費種認(rèn)定的納稅期限不一致。這是什么意思?我該怎么操作呢?
老師,這題ncf6殘值需要乘以(1-25%)嗎,老是搞不清楚什么時候抵稅什么時候不抵
老師好,請問我公司付項目成本,只是按合同掛賬,請問稅金應(yīng)該怎么記賬(對方公司未開票)
老師,外購商品贈送客戶,可不可以不視同銷售,看作是個人消費,不抵扣進項稅額,發(fā)生時直接記入借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費(業(yè)務(wù)宣傳費),貸:銀行存款,企稅按業(yè)務(wù)招待費或宣傳費扣除比例扣除。
總包企業(yè),給施工隊代發(fā)農(nóng)民工工資,工資過萬但不交個稅,施工隊不修改工資表不提供那納稅申報表,這種情況對總包企后續(xù)稽查有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎,總包企業(yè)會被罰款嗎
老師,請問勞動法規(guī)定的員工月出勤天數(shù)不能超過多少
個人稅務(wù)局開勞務(wù)票可以嗎 要交稅嗎
老師 就是之前個客戶開出去得票20萬 然后 只有15萬收回來了 現(xiàn)在人家意思是 剩下的5萬 只給支付5*70% 那么我現(xiàn)在怎么開發(fā)票把不支付的30% 沖了
老師 其他應(yīng)付款貸方正數(shù)是代表公司差別人錢是不
請問老師企業(yè)賬面凈資產(chǎn)金額是指資產(chǎn)負(fù)債表上面的負(fù)債和所有者權(quán)益合計嗎
老師,您好。我沒有銷售醫(yī)療器械的資質(zhì),我委托有資質(zhì)的單位幫我賣,受托方給客戶開發(fā)票,給我開代銷服務(wù)費發(fā)票,在扣除服務(wù)費后將剩余貨款轉(zhuǎn)給我。這種情況下,我是否還需要給受托方開這筆貨款的發(fā)票?