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老師,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候保存主表時(shí)彈出《您當(dāng)前存在期初未繳稅額,請(qǐng)核實(shí)是否填寫第30欄半期繳納上期應(yīng)納稅額》,這個(gè)是什么意思呀,我這個(gè)月不交稅,這個(gè)金額是之前一直就有,那我該怎么處理呀
生產(chǎn)出口退稅好久沒做了,請(qǐng)問一下: 我們工廠2021年12月出口一批貨物 現(xiàn)在12月所屬期已經(jīng)確認(rèn)收入,但12月發(fā)票想少認(rèn)證一點(diǎn),交點(diǎn)增值稅(不申報(bào)退稅)。2022年1月納稅申報(bào)期的時(shí)候在認(rèn)證申報(bào)退稅是否可以。我記得以前政策是可以的。請(qǐng)教各位,謝謝。
收到稅務(wù)局的短信讓我繳稅,個(gè)體工商戶,說(shuō)是繳納經(jīng)營(yíng)所得B表但是季度所得A表一直未申報(bào),該怎么先申報(bào)季度的,是直接填A(yù)表嗎?但是A表顯示該納稅人本稅款所屬期間稅費(fèi)種認(rèn)定的納稅期限為季,而本次申報(bào)的稅款所屬期止非季度最后一月,想問下老師該怎么先填季度的再報(bào)年度的呢?感謝
老師,您好,我們是一般納稅人,本月申報(bào)增值稅的時(shí)候,出現(xiàn)一個(gè)期初未繳稅額,這個(gè)是什么意思?這個(gè)需要怎么處理呢?
請(qǐng)問我在申報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn):當(dāng)前要申報(bào)的稅款所屬期起止時(shí)間和稅費(fèi)種認(rèn)定的納稅期限不一致。這是什么意思?我該怎么操作呢?
老師,社保繳費(fèi)基數(shù)提高了,需要補(bǔ)繳,一個(gè)員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補(bǔ)繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請(qǐng)問一下,我們買的照相機(jī)送客戶,是做到招待費(fèi)的,沒有抵扣,這個(gè)不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報(bào)增值稅,怎么申報(bào),有模板嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,那我開給對(duì)方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬(wàn)走的公戶,但是對(duì)方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個(gè)怎么平賬呢
個(gè)人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
電子版12306旅票不許要認(rèn)證怎么操作有什么要求
樸老師,今年6月份關(guān)于電商推送數(shù)據(jù),是哪個(gè)公告?
關(guān)于稅負(fù)率進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)整有什么技巧
老師,我去年虧損三萬(wàn)不知道今年在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候可以申報(bào),所以上半年計(jì)提了一些已計(jì)提未發(fā)放的工資,個(gè)稅都正常申報(bào)了,三季度申報(bào)可以在新增加的應(yīng)付職工薪酬里面按賬上填寫嗎?四季度確定不發(fā)放了在沖銷計(jì)提的工資,更改個(gè)稅申報(bào)表,這樣可以嗎

