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老師,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候保存主表時(shí)彈出《您當(dāng)前存在期初未繳稅額,請(qǐng)核實(shí)是否填寫(xiě)第30欄半期繳納上期應(yīng)納稅額》,這個(gè)是什么意思呀,我這個(gè)月不交稅,這個(gè)金額是之前一直就有,那我該怎么處理呀
生產(chǎn)出口退稅好久沒(méi)做了,請(qǐng)問(wèn)一下: 我們工廠(chǎng)2021年12月出口一批貨物 現(xiàn)在12月所屬期已經(jīng)確認(rèn)收入,但12月發(fā)票想少認(rèn)證一點(diǎn),交點(diǎn)增值稅(不申報(bào)退稅)。2022年1月納稅申報(bào)期的時(shí)候在認(rèn)證申報(bào)退稅是否可以。我記得以前政策是可以的。請(qǐng)教各位,謝謝。
收到稅務(wù)局的短信讓我繳稅,個(gè)體工商戶(hù),說(shuō)是繳納經(jīng)營(yíng)所得B表但是季度所得A表一直未申報(bào),該怎么先申報(bào)季度的,是直接填A(yù)表嗎?但是A表顯示該納稅人本稅款所屬期間稅費(fèi)種認(rèn)定的納稅期限為季,而本次申報(bào)的稅款所屬期止非季度最后一月,想問(wèn)下老師該怎么先填季度的再報(bào)年度的呢?感謝
老師,您好,我們是一般納稅人,本月申報(bào)增值稅的時(shí)候,出現(xiàn)一個(gè)期初未繳稅額,這個(gè)是什么意思?這個(gè)需要怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)我在申報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn):當(dāng)前要申報(bào)的稅款所屬期起止時(shí)間和稅費(fèi)種認(rèn)定的納稅期限不一致。這是什么意思?我該怎么操作呢?
老師 我們?cè)诙兑羝脚_(tái)銷(xiāo)售的產(chǎn)品 然后抖音平臺(tái)補(bǔ)貼的費(fèi)用 我們這邊是沒(méi)有實(shí)際收入的 但是又開(kāi)了 服務(wù)費(fèi)的發(fā)票 這部分賬務(wù)怎么處理
《公平競(jìng)爭(zhēng)審查條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第783號(hào))這個(gè)文件的解讀,有啥理解?
在農(nóng)用地上搞農(nóng)產(chǎn)品初加工要交房產(chǎn)和土地使用稅嗎
一年前的,貨車(chē)車(chē)檢處理后,可以入賬嗎,謝謝
老師你好,民辦非企業(yè),把利息收入記入其他收入,那營(yíng)業(yè)收入里邊是不是也的寫(xiě)這部分啊
老師,應(yīng)該貸款放下來(lái)300萬(wàn)到對(duì)公賬戶(hù),對(duì)公打給法人,怎么入賬,憑證怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)一下6月份新入職的員工交了社保,但是工資是在次月發(fā)放,申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候工資零申報(bào)可以嗎?
老師,今天開(kāi)了兩張發(fā)票,一個(gè)是紅沖了5月的一張30萬(wàn),一個(gè)開(kāi)了30萬(wàn),這就相當(dāng)于三季度開(kāi)票是0,還能在開(kāi)30萬(wàn)的免稅發(fā)票吧?對(duì)嗎
計(jì)提企業(yè)所得稅1元,銀行存款交上季度企業(yè)所得稅1.01元,多出的0.01元如何做賬務(wù)處理?
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