貸方就是直接用其他應(yīng)付款。
當(dāng)月發(fā)放工資計(jì)提后發(fā)放,分錄是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款(老板墊付)是這樣寫吧
老板墊付工資,怎么做計(jì)提和發(fā)工資分錄 你好,借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板。這樣對(duì)嗎??還是說向法人借款 借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 計(jì)提工資 借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 職工工資 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 職工工資 貸庫存現(xiàn)金。這兩個(gè)哪個(gè)是正確的
老板墊付實(shí)發(fā)工資,社保公司繳納:計(jì)提時(shí),借 銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬。發(fā)工資時(shí),借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)付職工薪酬社保,其他應(yīng)付款老板。這樣可以嗎?
公司繳納社保,老板墊付工資,發(fā)工資時(shí)這樣做可以嗎? 借:應(yīng)發(fā)薪酬 貸:個(gè)人社保、其他應(yīng)付款
老板墊付工資可以這樣做嗎,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)發(fā)薪酬。借:應(yīng)發(fā)薪酬 貸:應(yīng)付薪酬個(gè)人部分公司負(fù)擔(dān)、其他應(yīng)付款老板墊付
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,公司承擔(dān)保險(xiǎn)
。公司承擔(dān)個(gè)人的計(jì)入營業(yè)外支出。
老師按照我那樣做的話可以嗎,墊付的按照實(shí)發(fā)工資
你好?老板墊付工資可以這樣做嗎,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)發(fā)薪酬。借:應(yīng)發(fā)薪酬 貸:、其他應(yīng)付款老板墊付 是這樣的?
老師,以前都是這樣做的,那需要調(diào)整嗎
最好是調(diào)整錯(cuò)的 按正確做 ,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)發(fā)薪酬。借:應(yīng)發(fā)薪酬 貸:、其他應(yīng)付款老板墊付? 這是正確的?
老師主要是涉及到跨年度了
不調(diào)整也行 后面按正確的?
謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!
老師再請(qǐng)教下,老板墊付100,社保在公司繳納扣除20,還老板款怎么記賬呢
你好?,老板墊付100? 收到老板的錢了嗎 現(xiàn)金嗎?
老師,是的
工資先墊付,等貨款到了再付借款
公司賬上的錢只夠社保的
借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,? 借其他應(yīng)付款 20社保 貸銀行 20
借其他應(yīng)付款 80社保 貸銀行 80