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老師去年的賬目發(fā)現(xiàn)做錯了 小規(guī)模 今年是不這樣調(diào)借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值 7.53貸庫存現(xiàn)金 7.53

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老師去年的賬目發(fā)現(xiàn)做錯了 小規(guī)模 今年是不這樣調(diào)借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值 7.53貸庫存現(xiàn)金 7.53
2023-05-15 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-15 16:43

是的,繳納是這樣賬務(wù)處理的

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快賬用戶9368 追問 2023-05-15 16:43

老師 我今年那個月做都可以吧

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齊紅老師 解答 2023-05-15 16:44

你實際繳納的月份做就可以

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快賬用戶9368 追問 2023-05-15 16:45

去年4月的賬目

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齊紅老師 解答 2023-05-15 16:45

你去年沒有入賬嗎,實際繳納增值稅的時候

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快賬用戶9368 追問 2023-05-15 16:46

第二張憑證就是我去年的分錄 我今年發(fā)現(xiàn)了 想調(diào)賬了 我上面的分錄對不

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齊紅老師 解答 2023-05-15 16:48

你是增值稅的金額確認錯了啊

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快賬用戶9368 追問 2023-05-15 16:48

問題我現(xiàn)金收到的也是多7.53啊

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齊紅老師 解答 2023-05-15 16:57

那你應(yīng)該沖減,借:現(xiàn)金,-7.53,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,-7.53

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是的,繳納是這樣賬務(wù)處理的
2023-05-15
現(xiàn)在還沒做匯算,直接調(diào)整上年的賬,然后做報表匯算
2024-03-29
你好,那你再補上一個借應(yīng)付職工薪酬工資貸庫存現(xiàn)金不就行了?
2025-02-18
您好,如果錯誤的科目涉及到損益,需要使用以前年度損益調(diào)整。按您舉例,應(yīng)該是應(yīng)付賬款錯誤,直接調(diào)整應(yīng)付賬款和現(xiàn)金科目就行
2020-09-18
同學(xué)你好 這個可以的哦
2021-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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