借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
發(fā)現(xiàn)去年的憑證,有科目記錯(cuò)了,怎么處理?原本應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款;結(jié)果錯(cuò)記成了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款
老師,企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí),借記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅,那這個(gè)未交增值稅科目一直有余額,實(shí)際已經(jīng)不欠稅務(wù)局稅款了,這個(gè)怎么處理呢
年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交未交增值稅科目,現(xiàn)在繳納去年12月的的增值稅 分錄還是 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~已交稅金 貸:銀行存款 還是 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交未交增值稅 貸:銀行存款 應(yīng)交未交增值稅這個(gè)科目有余額也沒關(guān)系,就放在哪兒就行?
借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 認(rèn)證之后, 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借 銷項(xiàng) 貸 進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款 老師,分錄是這樣嗎?
之前代賬的分錄是 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借,銀行存款 借,主營業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個(gè)分錄,我的賬上 應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 在不斷累積, 我是不是應(yīng)該加一個(gè)分錄變成 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借,銀行存款 借,主營業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 借,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
請問老師,零售商享受圖書免收增值稅包括每季度開發(fā)票超出的部分嗎?
個(gè)人抬頭的手機(jī)費(fèi)可以開個(gè)人普票去公司報(bào)銷嗎
有兩個(gè)主播,一個(gè)沒成交工作室另一個(gè)成立工作室,結(jié)算的時(shí)候可以把他們兩個(gè)的收入都打給這個(gè)工作室嗎?我們公司和他們需要簽訂一個(gè)協(xié)議寫明這個(gè)錢都打給這個(gè)工作室?還是讓他們自己做協(xié)議
老師,請問工資一直是報(bào)0工資,然后又購買有社保,那么賬上一直掛著1-6月的社保共2730.48元,這個(gè)都是法人的社保,以后也不用在工資上扣回來的呢,應(yīng)該怎么平了它呢,我掛 在了:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保部分
實(shí)收資本需要交印花稅嗎。
員工出差老板就發(fā)餐補(bǔ)200元,不需要發(fā)票,分錄怎么寫?這個(gè)200元可以進(jìn)行企業(yè)所得稅稅前扣除,涉及到員工個(gè)稅工資?
公司賣固定資產(chǎn)車子,沒有開發(fā)票,報(bào)稅填無票收入,請問這個(gè)收入填貨物勞務(wù)未開票收入還是填服務(wù)無形資產(chǎn)未開票收入
員工出差老板就發(fā)餐補(bǔ)200元,不需要發(fā)票,分錄怎么寫?這個(gè)200元可以進(jìn)行企業(yè)所得稅稅前扣除?
你好,老師,請問維修的產(chǎn)品500元寄去給廠家了,公司的維修倉入了500元,這500元如何用分錄體現(xiàn)呢
老師,你好,公司給客戶公司的采購返點(diǎn),這個(gè)錢采購不能開票,該怎么處理?
請問這個(gè)不涉及損益嗎?不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?
你好 不涉及 不需要
那請問涉及損益的科目都有哪些呢?
損益類科目比如主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,期間費(fèi)用,稅金及附加等
好的,謝謝
不用客氣的 工作愉快