同學你好 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不對 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,當月銷項稅4166.17 ,進項稅4095.96(已勾選認證)增值稅月底結(jié)轉(zhuǎn)是不是 這樣錄 1、借:應交增值稅-應交增值稅-應交銷項稅 4166.17 貸:應交稅費-應交增值稅-應交進項稅 4095.96 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 70.21 (在貸方需要繳納 )2、借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 70.21 貸:應交稅費-未交增值稅 70.21 3 、下月繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 70.21 貸:銀行存款 70.21 ;
待認證轉(zhuǎn)進項后,就是剛才那個分錄,已經(jīng)轉(zhuǎn)到進項 然后,你的銷項大于進項時處理 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值 貸 應交稅費未交增值稅 最后要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值 2.預繳時 借應交稅費預繳增值稅 貸銀行存款 最后提現(xiàn)預繳要少交稅 借應交稅費未交增值 貸應交稅費預繳增值稅 先預繳增值稅后,待認證跟應交增值稅如何轉(zhuǎn)化?
借 管理費用 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 貸 銀行存款 認證之后, 借 應交稅費-應交增值稅進項 貸 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借 銷項 貸 進項 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 繳納時 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款 老師,分錄是這樣嗎?
借管理費用、招待費、32814.16 應交稅費、應交增值稅進項,4265.84 貸銀行 37080 借管理費用、招待費4265.84 貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出,4265.84 借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出,4265.84 貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4265.84 借應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。4265.84+12.84 貸應交稅費、應交增值稅進項。4278.68 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應交稅費 未交增值稅 12.84 貸:應交稅費應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅12.84
1.借:原材料100000 應交稅費-應交增值稅-待認證13000 貸:銀行存款113000 2.借:應收賬款226000 貸:主營業(yè)務收入200000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額26000 3.勾選確認完成時 借:應交稅費-應交增值稅-進項13000 貸:應交稅費-應交稅費-待認證進行13000 4.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 (1)借;應交稅費-應交增值稅-銷項稅額26000 貸:應交稅費-增值稅-未交增值稅26000 (2)借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅13000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項13000 5 .借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交13000 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅13000 6.繳納增值稅時 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅13000 貸:銀行存款13000 這樣分錄對嗎?
老師,千恒公司,接到客戶裕泰訂單,去找加工工廠來生產(chǎn)。需要材料自己買,找供應商買輔料702元,怎么做賬?
老師,社保費的分錄,怎么做
同一控股下的公司合并,合并公司合并報表,需要被合并公司的什么數(shù)據(jù)來合并
老師小微企業(yè)處理產(chǎn)品一批,原貨值10萬,處理價4萬,帳務處理?
老師好,工資開服務發(fā)票時算成本,算工資時是管理費用,不過出現(xiàn)在報表的地方不同,最后都是所有者全益,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)成本都可以嗎?
我們公司員工到項目地租房,我們公司付房租,我們公司和A公司簽訂合同,錢是打給A公司法人小b,那我們公司做賬時,應付賬款應該是掛A公司還是收款人小b?
老師您好,社保系統(tǒng)的輸入的醫(yī)療保險繳費工資是實際工資數(shù)還是保險繳納最低數(shù)
老師,您好!我已經(jīng)在個稅系統(tǒng)里面點了更正申報,已經(jīng)改好了,但是現(xiàn)在登進去它仍然顯示一句話說,要增減人員得去稅務大廳,我沒有增減人員,只是換了一張工資表提交,這個是不是還要點哪里提交才算是改成功了。
老師,您好!我已經(jīng)在個稅里面更正了,為何它一直顯示更正,這個還要在哪里提交嗎?
這個啥意思老師啊。為啥交款失敗
明白了,老師,就是結(jié)轉(zhuǎn)時銷項和進項目都要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這科目過渡一下
對的 是這個意思的 滿意請給五星好評,謝謝