您好,對(duì)的,這個(gè)是需要反結(jié)賬的

老師,審計(jì)要來(lái),我把去年的賬反結(jié)帳有些改了,那國(guó)稅那兒也必須改掉嗎?還是可以等審計(jì)完再改國(guó)稅報(bào)表?
老師,想請(qǐng)問(wèn)一下,那個(gè)五年前的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的話要更改五年前的報(bào)表嗎,我是五年前認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在稅局查出我要我把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那我要更改五年前的報(bào)表嗎?不能現(xiàn)在調(diào)賬嗎?
老師現(xiàn)在還未匯算清繳,要更改去年五月到十一月的計(jì)提工資,可以反結(jié)賬回去更改嗎?已申報(bào)的報(bào)表是不是只用更正個(gè)稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表不用更正?把賬改完了直接做年度企業(yè)所得稅匯算清繳就行了?
通知要把去年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,去年的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)完之后要更改報(bào)表嗎?當(dāng)年那季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,還有當(dāng)年的企業(yè)所得稅匯算清繳要不要改?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是因?yàn)榘褌€(gè)人消費(fèi)抵扣了,購(gòu)買(mǎi)珠寶,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
去年12月的個(gè)稅申報(bào)有個(gè)員工需要減員,把申報(bào)金額撤銷(xiāo),多申報(bào)了,做賬的時(shí)候工資也多計(jì)提了,現(xiàn)在把12月的撤銷(xiāo)了,是不是12月的帳務(wù)處理也需要修改?把12月多計(jì)提的工資也改了,賬務(wù)也改了,24年的財(cái)務(wù)報(bào)表和利潤(rùn)表也要修改重新申報(bào),企業(yè)所得稅也重新申報(bào)補(bǔ)交稅額滯納金
供應(yīng)商變更了公司名稱,怎么知道他稅務(wù)登記有沒(méi)有變更公司名稱呢
老師好,我想問(wèn)下我們有個(gè)1000元的軟件系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),由于是找個(gè)人做的維護(hù),對(duì)方無(wú)法提供發(fā)票,我們公司可以走公戶給他個(gè)人嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)酒店行業(yè)做了稅務(wù)登記,但未實(shí)質(zhì)對(duì)外經(jīng)營(yíng),只有購(gòu)買(mǎi)裝修材料和裝修人員工資等支出,請(qǐng)問(wèn)需要做賬報(bào)稅嗎?賬務(wù)怎樣做?例如裝修材料30000元(含稅),人工工資48000,一般納稅人
電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),季報(bào),其中本月數(shù)是當(dāng)季度的數(shù)據(jù)嗎。
高企對(duì)財(cái)務(wù)軟件選擇的要求?比如金蝶云星空是否可以滿足
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)題的E選項(xiàng):對(duì)罰款不符不用先交罰款再?gòu)?fù)議,對(duì)罰款加處罰款不符要先交加處罰款才能復(fù)議,這樣理解對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表附表一怎么填,單位季度銷(xiāo)售收入超過(guò)30萬(wàn)了,都是無(wú)票收入,3%減免至1%繳納增值稅稅額的,填應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算和稅行為 (3%征收率) 計(jì)稅銷(xiāo)售額計(jì)算應(yīng)該怎么填。假如無(wú)票銷(xiāo)售收入是100萬(wàn)元
老師,請(qǐng)問(wèn)預(yù)收賬款,開(kāi)票時(shí)間有限制嗎?
老師,我們是建筑公司,掛靠公司,接了一個(gè)項(xiàng)目,是甲供材的勞務(wù)分包,有少量輔材。我想問(wèn)一下關(guān)于勞務(wù)這塊,是都允許勞務(wù)專(zhuān)業(yè)分包,收取勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
老師,你好,現(xiàn)在電商平臺(tái)都是怎么做賬呀

