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老師好,請問酒店行業(yè)做了稅務登記,但未實質對外經營,只有購買裝修材料和裝修人員工資等支出,請問需要做賬報稅嗎?賬務怎樣做?例如裝修材料30000元(含稅),人工工資48000,一般納稅人

2025-11-10 20:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-10 20:51

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齊紅老師 解答 2025-11-10 20:52

您好,必須做賬報稅,稅務登記后就要按月或按季申報,即使沒收入也要做零申報,具體賬務處理是:買裝修材料30000元(含稅)時,先算出不含稅價格30000/(1%2B13%)=26548.67元,進項稅是30000-26548.67=3451.33元,做分錄借:長期待攤費用 26548.67元,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)3451.33元,貸:銀行存款 30000元;付人工工資48000元時,做分錄借:長期待攤費用 48000元,貸:銀行存款 48000元;這樣所有籌建支出74548.67元都先記在長期待攤費用里,等酒店正式開業(yè)后可以一次性轉入管理費用,同時增值稅申報時要把3451.33元的進項稅申報抵扣,這會形成留抵稅額,等將來有收入時用來抵稅。

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2025-11-10
同學你好。需要做賬。 稅務申報的話。辦理了稅務登記,就需要申報,
2025-11-02
您好 增值稅一般納稅人主要業(yè)務是建筑裝飾裝修稅率9%全年最多有400的工程量,由于12月我公司新簽一筆材料購銷合同5800萬(營業(yè)執(zhí)照上有銷售材料),這個賬務處理是跟工程一起做收入 工程買的材料計入工程施工-材料,這筆材料銷售合同購進的材料計入庫存商品科目 核算利潤的時候是在一張利潤表上反映出來 工程基本增值稅稅負按2%以上交的,銷售材料按千分之3交的,請問銷售材料為啥按0.3%交的?不是應該銷項減去進項么
2021-01-18
同學你好 就是準備開發(fā)票付款收款的事
2021-05-24
您好, 最主要的是納稅調整了? 就是完全可以入賬的
2023-10-25
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