你好 1.購買一批需要安裝的生產(chǎn)用機器設(shè)備,價值300萬元,運費8000元,全部款項已用現(xiàn)金支票支付; 借:在建工程??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 2.安裝上述機器設(shè)備,領(lǐng)用原材料B材料一批價值25000元,應(yīng)付安裝工人薪酬15000元, 借:在建工程,貸:原材料,應(yīng)付職工薪酬 3.上述機器設(shè)備安裝完畢,經(jīng)驗收合格交付使用,結(jié)轉(zhuǎn)工程成本; 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程 4.以轉(zhuǎn)賬支票向德仁公司預(yù)付貨款85000元、擬購A材料; 借:預(yù)付賬款,?貸:銀行存款 5.德仁公司發(fā)出A材料1000千克,單價100元/千克,貨款稅款差額已用銀行存款補付,A材料尚未運抵企業(yè); 借:在途物資??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:預(yù)付賬款 借:預(yù)付賬款,?貸:銀行存款 6.向招商銀行借入期限為1年,利率為6%的到期一次還本付息借款100萬元: 借:銀行存款,貸:短期借款 7.計提本月上述借款100萬元的借款利息; 借:財務(wù)費用,貸:應(yīng)付利息

老師,供應(yīng)商的貨款,對方要求我們的對公賬戶轉(zhuǎn)給他私人賬戶,這個要怎么操作
公司給員工繳的單位社保,記到管理費用吧,在利潤表里管理費用本年累計
公司買進一輛二手車,花8000元,在本月又8000元賣了,不涉及折舊,這種情況,咋做賬。我首先做借:固定資產(chǎn)清理8000,貸:固定資產(chǎn)8000,然后又借:銀行存款8000,貸:固定資產(chǎn)清理8000,再往下還咋寫分錄,或者有簡單點的處理方式嗎
老師,公司一般納稅人1:通行費普票上有車牌號碼,2:飛機票、高鐵普票上有姓名,這兩種普票能作價稅分離抵進項稅額?此人,在公司沒有參保
我問一下,如果我們公司一個進項合同是含稅,價格是22275元,然后銷售出去是不含稅,價格是21227,這樣是會虧嗎?還是說后期可以抵稅,不會虧,過幾天要算利潤表了,我懵了
老師,開票加稅點是乘以1.08還是除以0.92?
老師,公司有很多小額零星采購都開不了發(fā)票,要怎么處理稅前可以扣除
如何注冊公司,怎么走流程?
無償贈送視同銷售是指貨物嗎?如果一種虛擬的東西贈送的話算無償贈送嗎
老師,我們買回來的東西再賣出去,開票時稅收編碼及名稱規(guī)格要跟買回來時開票的稅收編碼和名稱規(guī)格必須一致嗎