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小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表附表一怎么填,單位季度銷售收入超過(guò)30萬(wàn)了,都是無(wú)票收入,3%減免至1%繳納增值稅稅額的,填應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算和稅行為 (3%征收率) 計(jì)稅銷售額計(jì)算應(yīng)該怎么填。假如無(wú)票銷售收入是100萬(wàn)元

小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表附表一怎么填,單位季度銷售收入超過(guò)30萬(wàn)了,都是無(wú)票收入,3%減免至1%繳納增值稅稅額的,填應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算和稅行為 (3%征收率) 計(jì)稅銷售額計(jì)算應(yīng)該怎么填。假如無(wú)票銷售收入是100萬(wàn)元
2025-11-10 20:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-10 20:44

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-11-10 20:46

您好,小規(guī)模納稅人季度無(wú)票收入100萬(wàn)元(3%減按1%),附表一填寫:應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算從左到右填0、0、0、0;計(jì)稅銷售額計(jì)算從左到右填1000000、0、1000000、不含稅銷售額=1000000/1.03≈970873.79(系統(tǒng)自動(dòng)按1%計(jì)稅,主表稅額為970873.79×1%≈9708.74)。

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您好!你開(kāi)的是專票還是普通發(fā)票
2019-10-18
您好,如果開(kāi)具的發(fā)票都是按3%計(jì)算的話,是不需要填寫這個(gè)表的。
2021-04-15
您好,有沒(méi)有差額納稅沒(méi)有?不需要填寫附列資料。
2021-07-13
你好 如果超過(guò)了30萬(wàn) 按照全額40/1.01*0.01去繳納增值稅
2023-11-17
你好,原理是這樣的,正常部份填3個(gè)點(diǎn)的數(shù)據(jù),免稅部份填2個(gè)點(diǎn)的數(shù)據(jù),余下的要交剛好是1%
2021-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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