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小規(guī)模納稅人增值稅3%減免按1%繳納,季度為未超過30萬,我將收入填寫到未達(dá)到起征點銷售額,但是免稅額是按照3%計算的,票面是1%,和票面稅率不符,請問怎么申報增值稅?

2021-10-19 21:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-19 21:33

你好,原理是這樣的,正常部份填3個點的數(shù)據(jù),免稅部份填2個點的數(shù)據(jù),余下的要交剛好是1%

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快賬用戶9594 追問 2021-10-19 21:35

減免表我也填寫了2個點的減免,重新提交了主表本期應(yīng)補成為負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-10-19 21:37

開始那里填的1個點吧,要填3個點全的哦

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你好,原理是這樣的,正常部份填3個點的數(shù)據(jù),免稅部份填2個點的數(shù)據(jù),余下的要交剛好是1%
2021-10-19
你好,有限公司填寫小微企業(yè)免稅額按照3%。
2024-04-11
你好需要體現(xiàn)到營業(yè)外收入里
2024-03-28
你好,填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額一欄。本季度有未超過30萬的無票銷售收入其他不用填寫了,
2020-10-13
你好是的,忽略這個差異就可以。
2021-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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