差額是計(jì)入資本公積的
老師,我們有家公司常年沒有銷售額0,一直是股東轉(zhuǎn)錢進(jìn)來,這個(gè)掛著的股東欠款,可不可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,另外賬上收入為0,我這轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
老師債轉(zhuǎn)股差額入營(yíng)業(yè)外收入,還是入什么
老師好,請(qǐng)問一下,公司要注銷了,之前股東有存進(jìn)入股金,做了實(shí)收資本,現(xiàn)在銀行帳上的款要退股東入股金,備注寫退入股金可以嗎?
股東分紅交的個(gè)稅是可以按轉(zhuǎn)讓收入?原股東股權(quán)金額,用那個(gè)差額交個(gè)稅的嗎
股東打入公司的借款 退股后無需在歸還了 ,可以作為營(yíng)業(yè)外收入—捐贈(zèng)收益嗎 , 需要交哪些稅
老師,單位能不能給個(gè)人補(bǔ)交社保?
我報(bào)關(guān)單上有2種商品,我只取得了其中一種的進(jìn)項(xiàng),這張報(bào)關(guān)單能退稅嗎
請(qǐng)問財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表照填和答案一樣還是提交不了,利潤(rùn)表合計(jì)為什么不對(duì)
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買的活動(dòng)物流,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬;這樣做會(huì)計(jì)分錄的話,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅沒法平賬會(huì)掛有金額?麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬手機(jī)平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡(jiǎn)單化做會(huì)計(jì)分錄?我們是代賬公司的。老師,還有一個(gè)問題不明白,我代繳中獎(jiǎng)?wù)叩膫€(gè)稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,不應(yīng)該通過“應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”核算入賬嗎?
企業(yè)小規(guī)模納稅人和個(gè)體工商戶分別是如何定稅的
@樸老師,我們和客戶達(dá)成一致符合商業(yè)折扣的業(yè)務(wù)類型,我們商品5000元,折扣1000元,發(fā)票我知道怎么開具 折扣需要在一張發(fā)票上面進(jìn)行提現(xiàn),但是合同中應(yīng)該怎么簽訂,財(cái)務(wù)這里,直接寫折扣后的金額還是 原值,折扣金額,都體現(xiàn),還有什么需要注意的?
老師 我問下 現(xiàn)在因?yàn)槎愂辗诸惥幋a不對(duì)需要重開以前年度的發(fā)票 但客戶是商業(yè)出口企業(yè) 說是已經(jīng)退稅回來了 ,重開發(fā)票會(huì)影響它退不了稅嗎
老師好!注冊(cè)會(huì)計(jì)師要考哪幾科啊,難不難,我現(xiàn)在只有初級(jí),能考注會(huì)嗎?
客戶那邊的會(huì)計(jì)每個(gè)月郵寄一些她做的記賬憑證,但是我發(fā)現(xiàn)有的開進(jìn)來的普票和專票沒有做賬,我既要參考她的憑證又要把她沒有做的賬錄憑證,來回參照很費(fèi)時(shí)間 還有她每個(gè)月郵寄做賬資料里沒有回單和對(duì)賬單,只有收款和付款的回單和收據(jù)發(fā)票. 我應(yīng)該怎么和客戶解決?
請(qǐng)問箭頭指的是填發(fā)票總額,對(duì)嗎