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老師,我們是代賬公司,客戶去年缺票,今年補回來了,我應(yīng)該是調(diào)之前的賬還是直接沖掉那筆暫估把賬做到本月就可以了

2023-05-11 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-11 16:24

你好,是的,這樣處理是正確的。

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你好,是的,這樣處理是正確的。
2023-05-11
您好,收到發(fā)票部分,做暫估。得先做匯算清繳才能申報一季度虧損
2021-04-15
同學(xué)您好,會計問僅幫助大家解決財會問題;學(xué)習(xí)賬號,權(quán)限或其他問題,可以咨詢會計學(xué)堂客服老師解決。
2022-04-24
暫估和發(fā)票一樣的嗎?一樣的話不用的
2023-10-21
您好,就是應(yīng)收已開票%2B暫估-暫估沖掉,收到發(fā)票或暫估,我們都是用的應(yīng)收賬款這個往來科目的,導(dǎo)出明細只是為了核實我們對不對,跟客戶對賬不對時就需要導(dǎo)出明細來雙方核對了
2024-08-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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