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老師,之前有未開票收入已經(jīng)做了賬務處理,現(xiàn)在又對應開了發(fā)票,這部分發(fā)票應如何進行賬務處理

2023-05-08 17:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-08 17:26

借:主營業(yè)務收入-未開票 貸:主營業(yè)務收入-開票

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快賬用戶6221 追問 2023-05-08 17:30

那我做一筆沖紅,再做一筆藍字,是不是也是可以的

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齊紅老師 解答 2023-05-08 17:35

就按我那樣做就是了哈

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相關問題討論
借:主營業(yè)務收入-未開票 貸:主營業(yè)務收入-開票
2023-05-08
您好,先沖紅之前的分錄,再做正確的分錄。
2021-03-12
借、應收賬款負數(shù) 貸、主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費,負數(shù) 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入、 應交稅費。
2022-03-23
借:主營業(yè)務收入-未開票 貸:主營業(yè)務收入-開票
2023-02-11
你好,這個專票還是普票的
2023-04-08
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