你好,這個(gè)專票還是普票的
老師麻煩問下供應(yīng)商開給我們一張發(fā)票,當(dāng)月入賬了,次月供應(yīng)商跟我們說這張發(fā)票上個(gè)月作廢了已經(jīng),現(xiàn)在該怎么處理的
供應(yīng)商給我們開了一張發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)入賬,現(xiàn)在訂單部分取消,發(fā)票金額要變小,應(yīng)該如何處理發(fā)票事宜,還有如何賬務(wù)處理
老師,之前有未開票收入已經(jīng)做了賬務(wù)處理,現(xiàn)在又對應(yīng)開了發(fā)票,這部分發(fā)票應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師:我們上個(gè)月將供應(yīng)商的一張專票已經(jīng)抵扣,稅金也已經(jīng)抵扣掉了,現(xiàn)在供應(yīng)商說這張發(fā)票開錯(cuò)了,要退回,我們怎么處理?賬務(wù)如何處理?
老師 請問 2019年的貨款 已付款 對方已開發(fā)票 但是發(fā)票一直沒有交給我們?nèi)胭~ 現(xiàn)在對賬發(fā)現(xiàn)了這張發(fā)票 應(yīng)該如何處理呢
老師好,我公司購買了土地,費(fèi)用總共是6220000萬土地款,我公司是廣西的,小規(guī)模納稅人, 要交印花稅和契約稅,總共要交多少稅?
出口企業(yè) 進(jìn)貨憑證號(hào)是什么?
老師!我想問一下!個(gè)人姓名沒有生僻字!但系統(tǒng)要求錄入生僻字!怎么錄入?
老師,你好,我們公司有一筆600萬的外貿(mào)合同,是做耗材生意的,請問如何合理使用稅費(fèi)更少?可以退稅,先交后退嗎?
你好,我們3月31申請個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi),4月1才收到款,3月申報(bào)表沒有申報(bào),4月申報(bào)表申報(bào)增值稅有影響嗎
老師,在公司把發(fā)票填好,放草稿箱,晚上下班回家檢查后再開出發(fā)票,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,都是真實(shí)業(yè)務(wù)
建筑勞務(wù)分包是按合同金額入帳還是按開票金額入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳沒有找到成本發(fā)票,但是賬里面已經(jīng)做了成本,是不是需要更改賬目?
個(gè)人所得稅里面。匯算清繳可以扣除的保險(xiǎn)是指扣的個(gè)人的部分,還是包括公司交的部分啊
之前會(huì)計(jì)把成本報(bào)少了,費(fèi)用很大,收入280萬,成本12萬,費(fèi)用盡267萬,毛利太貴了 現(xiàn)在匯算清繳,我直接把費(fèi)用調(diào)到成本里面一些,把成本調(diào)到210萬,費(fèi)用57萬,這樣和實(shí)際賬務(wù)不一樣可有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣操作可以嗎,去更正第四季度表面,
老師是專票
對方認(rèn)證了,對方給你開紅字信息表 然后你們開紅字發(fā)票,開的時(shí)候只可以退貨的那一部分
是我們認(rèn)證了,對方開給我們的
我們是購買方,把整張發(fā)票都認(rèn)證了,現(xiàn)在要退回其中部分
你好,那就自己開紅字信息表,只開一部分,對方再給你開一個(gè)紅字發(fā)票。
就是要退回的部分開紅字信息表,對方給我開一張紅字發(fā)票
老師,那就是當(dāng)月我要少相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅
對的,是的,是這么做的。
那如果當(dāng)月我沒有銷項(xiàng),這進(jìn)項(xiàng)可以負(fù)數(shù)嗎
怎么賬務(wù)處理呢
可以 借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出