一月補開的部分未開票收入不做賬務處理,只是申報的時候扣除這部分補開的。未開票收入還是按上年的處理方式處理
9月銷售收入未開票,已經(jīng)掛帳到“未開票收入”明細底下,也在申報表里填寫了未開票銷售收入 后10月份又補開了發(fā)票給客戶,這樣的賬務怎樣處理,申報又怎么申報呢
2021年第四季度因有未開票收入且已經(jīng)進行申報了,那2022年一月補開的部分未開票收入怎么做賬務處理,還有部門未開票收入沒有開票又怎么處理呢?
22年12月有一筆未開票收入已經(jīng)申報納稅,23年又補開了該筆發(fā)票,怎么做賬務處理?
老師,之前有未開票收入已經(jīng)做了賬務處理,現(xiàn)在又對應開了發(fā)票,這部分發(fā)票應如何進行賬務處理
請問22年度發(fā)出商品未開票報了未開發(fā)票收入和沒報收入的差別 還有一筆廢料收入當時未申報也未確認收入,報在當月那稅負怎么辦還有稅務部門以后查賬怎么知道這是補以前月
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務,使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細表,27行?
因為我看利潤表上是我實際開票的數(shù)據(jù) 但是稅控軟件上打印下來的數(shù)據(jù)里面涵蓋了1月補開部分收入 那這樣不就是利潤表和稅控盤上的數(shù)據(jù)不統(tǒng)一嗎 那我這個月小規(guī)模季報的數(shù)據(jù)是根據(jù)利潤表來還是根據(jù)稅控盤上的數(shù)據(jù)呢
我才接觸這個 有點迷 有人說這兩者的數(shù)據(jù)應該相同
你自己都搞蒙圈了。補開票只是手續(xù)而已,不用再做收入了,再做你的收入就重了。申報稅的時候也是,要把補開的票的銷售額減掉,不然就是重復報稅
那我還有小部分未開票收入沒有開票 那我后續(xù)要再補開嗎 那也就是我申報的時候只要填寫當季實際的銷售金額即可嗎?
是的,就是那樣處理的哈
那我四月補開剩余那部分發(fā)票,等第二季度報稅的也是直接減去這補開的金額嗎?我問得有點多,還望您不要嫌棄
跟前邊一樣的處理方式啊,補開的不做收入