你好,是這樣子的,你在申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)之前是要有這個(gè)人的項(xiàng)目。但是你如果作為高新技術(shù)企業(yè)之后,你下一次不準(zhǔn)備再申請(qǐng)了,就可以不用再做研發(fā)。

老師,有一個(gè)問(wèn)題,我們公司想做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可是稅務(wù)登記選擇的是 企業(yè)會(huì)計(jì)制度,利潤(rùn)表 管理費(fèi)用 項(xiàng)下 沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用,這怎么辦?會(huì)計(jì)給我的報(bào)表又有 研發(fā)費(fèi)用?那么我將 研發(fā)費(fèi)用 歸入管理費(fèi)用 項(xiàng)下,進(jìn)行申報(bào)可以嗎?之后匯算清繳也 可以做加計(jì)扣除吧?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位A研發(fā)項(xiàng)目2021有研發(fā)費(fèi)用支出15萬(wàn),但是財(cái)務(wù)主管給我一張表,提示A項(xiàng)目不申報(bào)什么意思?請(qǐng)問(wèn)2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)我已經(jīng)把A項(xiàng)目作為研發(fā)加計(jì)扣除了。請(qǐng)問(wèn)還需要重新覆蓋申報(bào)嗎?
老師,高薪企業(yè)2022年沒(méi)有RD項(xiàng)目,但財(cái)務(wù)報(bào)表要體現(xiàn)有研發(fā)費(fèi)用,匯算無(wú)法披露研發(fā)費(fèi)用,這么申報(bào)2022年的匯算可以嗎?稅管員會(huì)問(wèn)為什么不做加計(jì)扣除應(yīng)該要怎么說(shuō)?
老師,公司在2022年認(rèn)定為科技型中小企業(yè),2023年沒(méi)有評(píng)定科小,在報(bào)2022年匯算清繳的時(shí)候,稅務(wù)認(rèn)定不符合科技型中小企業(yè),可是會(huì)計(jì)科目都是管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)怎么辦?要調(diào)賬么?可以不用管么?
老師,您好,請(qǐng)教一下,我們公司是高薪技術(shù)企業(yè),然后又有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在2022年匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了,領(lǐng)導(dǎo)叫我算一下,為公司節(jié)稅節(jié)了多少,我要怎么算呀
請(qǐng)問(wèn)老師,一個(gè)供貨商,財(cái)務(wù)上長(zhǎng)期掛賬,后問(wèn)老板知道是他個(gè)人已經(jīng)全部支付。這種怎么寫(xiě)情況說(shuō)明?
@郭老師 提示殘保金截止日期9.30日,公司就2個(gè)人,還需要申報(bào)殘保金嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師 我們公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)茏尫降侥甑卓梢阅梅旨t 這樣受讓方需要交個(gè)稅是嗎
會(huì)計(jì)手工賬當(dāng)中,關(guān)于日記賬和總分類(lèi)賬及明細(xì)賬具體怎么操作,需要每個(gè)賬簿填寫(xiě)本日合理,本月合計(jì)以及本年累計(jì)嗎?請(qǐng)專(zhuān)業(yè)老師回答
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬都需要日清月結(jié)加本年累計(jì)嗎,有沒(méi)有案例樣本
老師,有個(gè)同事生病不能工作了,那這個(gè)社保需要承擔(dān)多久
老師 我們是派遣企業(yè) 開(kāi)了差額發(fā)票 包含工資 如果加上工資超了30萬(wàn) 不加工資就未超30萬(wàn)不交稅 差額發(fā)票的工資算入30萬(wàn)的免稅額度不
老師,最新的專(zhuān)項(xiàng)扣除附加表有嗎
老師,您好,我想向您咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,我的一個(gè)代賬客戶(hù)是一家商業(yè)管理公司,就是出租辦公門(mén)面的,他的出租的房子,不是他自己的公司所有的,是從一個(gè)房老板那里租過(guò)來(lái),然后他再轉(zhuǎn)租出去,給其他租客,相當(dāng)于他是一個(gè)二房東。我聽(tīng)稅務(wù)局的人講,這種情況,房子不是自己的,就不能直接給租客開(kāi)租賃發(fā)票。要先由一房東或者親自到大廳,或者自己在APP電子稅務(wù)局里面,代開(kāi)增值稅發(fā)票。然后我這個(gè)代賬客戶(hù)再拿著一房東給他這個(gè)公司開(kāi)的房租發(fā)票和租房合同,以及和他的租客簽的合同,到稅務(wù)大廳辦理代開(kāi)增值稅發(fā)票。他自己是不是在自己的公司電子稅務(wù)局里面,點(diǎn)擊藍(lán)色發(fā)票發(fā)具,來(lái)給自己的租客開(kāi)發(fā)票的。是這樣的嗎?謝謝
面試的時(shí)候老是被問(wèn)到,在哪個(gè)節(jié)點(diǎn)去控制成本,怎么去控制?老師有沒(méi)有好實(shí)操思維,講講看


老師你好,我們企業(yè)已經(jīng)申請(qǐng)成為高薪企業(yè)的了,財(cái)務(wù)報(bào)表有體現(xiàn)出研發(fā)費(fèi)用,但現(xiàn)在要出匯算不披露不享受加計(jì)扣除,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)不給通過(guò),我應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)稅務(wù)局問(wèn)的為什么?
你好,你實(shí)際上是因?yàn)槭裁茨兀?
老板說(shuō)不做
你好,那你這樣子的話,就把財(cái)報(bào)上改一下。 老師也沒(méi)有辦法去解釋的。
好的,謝謝老師的建議
你好,不用客氣的了。