你好,同學。你可在這樣處理,增加明細研發(fā)費用,可這樣處理??上硎芗佑嬁鄢?。
老師,有一個問題,我們公司想做研發(fā)費用加計扣除,可是稅務登記選擇的是 企業(yè)會計制度,利潤表 管理費用 項下 沒有研發(fā)費用,這怎么辦?會計給我的報表又有 研發(fā)費用?那么我將 研發(fā)費用 歸入管理費用 項下,進行申報可以嗎?之后匯算清繳也 可以做加計扣除吧?
老師好,我們公司有研發(fā)費用,但是要到下個季度和匯算清繳的時候才可以加計扣除,現(xiàn)在要申報第二季度的企業(yè)所得稅,研發(fā)費用加計扣除部分怎么做賬務處理,才可以不多繳稅呢
這個12月份的賬,研發(fā)費用可以只結轉一部分到管理費用么,然后按結轉到管理費用下研究費用的金額加計扣除?因為老板不想虧損這么大,還是要把研發(fā)費用科目下的金額全部加計扣除 2.這個第四季度企業(yè)所得稅報表是不是不能填加計扣除表 要匯算清繳再填寫
老師我又來了,不好意思,因為我們要申請高新技術企業(yè),對研發(fā)費用有一定的比例要求,這樣的情況下,目前操作是研發(fā)部門發(fā)生的一切費用(不管是否可以加計扣除)都進研發(fā)支出。有一個問題之前的老師說不可加計扣除的業(yè)務交際費、辦公費等但又是研發(fā)部發(fā)生的,直接計管理費用--業(yè)務交際費就可以了,我想確認這種研發(fā)部門發(fā)生的不可加計扣除的業(yè)務交際費到底是計管理費用--業(yè)務交際費,還是計入管理費用--研發(fā)支出--業(yè)務交際費啊
老師!我們做的賬生成的利潤表沒有研發(fā)費用這一塊!可是之前會計報的年報利潤表沒有研發(fā)費用!匯算清繳的時候有研發(fā)費用!我們現(xiàn)在報高企!是不是由于之前會計在做研發(fā)費時直接計入管理費用!而沒有通過研發(fā)支出-費用化支出導致的?
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企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
老師,研發(fā)費用明細在哪里增加?用什么方式上報給稅務局呢?
管理費用下增加,你這管理費用下研發(fā),你能夠單獨提數(shù)即可
是在Etax自帶的利潤表上也可以做添加嗎?
你可增加科目明細,利潤表有手調(diào)
我在Etax上面沒看到老師,急死了
你是要做賬的時候,增加科目。不是直接報表 增加
哦 這樣啊。那報稅的時候,上報企業(yè)會計制度財務報表,還是按照Etax上彈出的利潤表填寫,按照會計提供的利潤表,把 研發(fā)費用 并入 管理費用 填寫 是吧?
是的,就是這樣處理的
那么 匯算清繳的時候,執(zhí)行企業(yè)會計制度的公司,匯算清繳申報表 有專門讓填寫 研發(fā)費用 科目,專門填加計扣除 的地方嗎?
有的,有專門 附表填寫 的。
所以企業(yè) 匯算清繳 都用的是 一種匯算清繳 申報表是嗎?
是的,都是一樣的哈,匯算時
哦 那我們?nèi)绻?研發(fā)費用加計扣除 的話,工作重點是 做研發(fā)費用輔助賬 嗎?還有什么?有比較詳細的講解這方面怎么操作的資料或者視頻嗎?
是說你這個研發(fā)費用,你都要單獨做一個輔助賬,你做了加計扣除,你要備查呀,就說你要準以備檢查。
好的老師,那么除了做輔助賬之外還有什么工作要做的?
額,沒有了,你就把這塊兒加計扣除的單獨核算清楚就可以。