你好,其實(shí)就是這個(gè)加計(jì)扣除這里呀。你看你家具扣除扣除了多少?另外,你是不是小微企業(yè)?
老師好,我們公司有研發(fā)費(fèi)用,但是要到下個(gè)季度和匯算清繳的時(shí)候才可以加計(jì)扣除,現(xiàn)在要申報(bào)第二季度的企業(yè)所得稅,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除部分怎么做賬務(wù)處理,才可以不多繳稅呢
老師,您好,請(qǐng)教一下,我們公司是高薪技術(shù)企業(yè),然后又有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在2022年匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了,領(lǐng)導(dǎo)叫我算一下,為公司節(jié)稅節(jié)了多少,我要怎么算呀
老師您好,需要麻煩您幫我算一下需要補(bǔ)交多少企業(yè)所得稅稅額。 情況如下:專管員說我們2022年研發(fā)人員工資加計(jì)扣比例太高,我調(diào)出不符合的研發(fā)人員工資金額是156萬元。我們公司研發(fā)費(fèi)用享受的是100%加計(jì)扣除。2022年申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額顯示為128萬元。 那我調(diào)出的156萬元需要補(bǔ)交多少的稅款。能麻煩老師幫忙算一下嗎? 附件為2022年的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表。
請(qǐng)教老師一個(gè)問題,園區(qū)為了完成任務(wù),去年給我們公司申請(qǐng)了一個(gè)科技型小微企業(yè),已經(jīng)通過了,然后今年填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,表上默認(rèn)勾選了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的兩張表,但實(shí)際公司沒有研發(fā)費(fèi)用產(chǎn)生,所以老師這兩張表現(xiàn)在該怎么填呀?或者我是不是可以把那個(gè)研發(fā)費(fèi)用里面填一點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)去,然后把它納稅調(diào)增出來
老師你好我現(xiàn)在在申報(bào)2023年的年度匯算清繳,遇到下面一個(gè)問題,我們2022年有研發(fā)費(fèi)用11000元已經(jīng)申報(bào)了的,2023年就沒有這一項(xiàng)研發(fā)了就沒有任何這一塊的費(fèi)用我就沒有填數(shù)現(xiàn)在是系統(tǒng)跳出來107012這個(gè)研發(fā)費(fèi)用優(yōu)惠明細(xì)表第50行加計(jì)扣除計(jì)算方式不能為空。我想問下怎么操作
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報(bào)銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計(jì)的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個(gè)員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個(gè)崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少
設(shè)備售賣稅費(fèi)要怎么計(jì)算
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費(fèi),會(huì)給總部去開專票記收入,這些收到的派費(fèi)一部分一部分會(huì)向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會(huì)收到發(fā)票,這個(gè)支出可以合理計(jì)入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對(duì)方個(gè)人賬戶貨款分錄
不是小微企業(yè),扣除了2780萬元的加計(jì)扣除,那怎么計(jì)算呀,不會(huì)算,
你好,你們的所得稅是按15%來算的是吧?
是的,是按15%
2022年匯算清繳,把研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除做進(jìn)去,我們可以退稅107萬元,所以現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)叫我算一下,為公司節(jié)稅節(jié)了多少,
你好,你們的應(yīng)納稅所得額有多少?企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得
這個(gè)是我們的申報(bào)表
第17行,金額是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的金額
你好!加計(jì)扣除的部分*15%%2B利潤總額*10%就是因?yàn)楦咝滤鶞p少的稅
算出來,就是因?yàn)楦咝滤?jié)的稅咯
你好,是的,就是這個(gè)意思
好的,老師,我試算一下哈
你好,歡迎下次再來探討。