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老師你好我現(xiàn)在在申報2023年的年度匯算清繳,遇到下面一個問題,我們2022年有研發(fā)費用11000元已經(jīng)申報了的,2023年就沒有這一項研發(fā)了就沒有任何這一塊的費用我就沒有填數(shù)現(xiàn)在是系統(tǒng)跳出來107012這個研發(fā)費用優(yōu)惠明細表第50行加計扣除計算方式不能為空。我想問下怎么操作

2024-05-31 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-31 11:26

您好,正在解答中請稍等。

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齊紅老師 解答 2024-05-31 11:39

由于2023年沒有發(fā)生研發(fā)費用,您可能需要在這一行重新選擇相應的加計扣除比例和計算方法,并據(jù)此填報。例如,如果選擇“110”作為加計扣除比例及計算方法代碼,則需填報第L1行×100%的金額;如果選擇“121”或“122”,則需填報第L1.1行×100%%2B第L1.2行×75%的金額。

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2024-05-31
你好,是的,你的理解是正確的
2021-09-28
現(xiàn)在按照審計報告上的數(shù)據(jù)填寫前二年度的研發(fā)費用可以 這部分研發(fā)費用會不會出現(xiàn)今年和前面的匯算清繳數(shù)據(jù)不一致,后面可能會讓調(diào)整以前年度匯算的風險
2022-05-27
同學你好,根據(jù)你的描述,在稅務上是已經(jīng)認定做了加計扣除的。 雖然沒有填寫A107012表,但是在A107010表的25行有加計扣除數(shù),是在28行做了加計扣除的。 最后祝你工作順利,生活愉快!
2020-12-23
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
2025-02-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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