?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
你好,老師,我公司一般納稅人,2020年11月正常接收增值稅發(fā)票一份,當(dāng)月認(rèn)證,后期支付一次款項(xiàng),現(xiàn)在2022年這個(gè)月到了支付尾款時(shí)間了,但是我們的供貨商說(shuō)是這個(gè)發(fā)票的開(kāi)票商現(xiàn)在他不好拿到貨款,要求我支付到他個(gè)人賬戶上,這個(gè)情況怎么處理。(供貨商和開(kāi)票商是合作關(guān)系不是一個(gè)人)
我有個(gè)問(wèn)題,就是八月份打多了一筆錢,5萬(wàn),打了兩次,一次應(yīng)該付的,后來(lái)老板在我不知情的情況下又打了,當(dāng)時(shí)他說(shuō)這筆錢當(dāng)做是貨款,實(shí)際是對(duì)方已經(jīng)退回到她的私人微信上面,就相當(dāng)于供貨商并沒(méi)有多收。九月要支付這個(gè)供應(yīng)國(guó)10萬(wàn),老板私人打了五萬(wàn),就是八月多轉(zhuǎn)的那筆錢,公司只需要打5萬(wàn),不明白怎么做賬,有點(diǎn)繞
老師,我企業(yè)和供應(yīng)商之間的貨品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,現(xiàn)在需要向供應(yīng)商索要賠款,后來(lái)經(jīng)過(guò)雙方協(xié)議,決定在供應(yīng)商的貨款中沖銷這部分賠款。 假設(shè)我企業(yè)當(dāng)月對(duì)賬是10萬(wàn)元,數(shù)量100噸吧,都是假設(shè)數(shù)據(jù)。供應(yīng)商需要賠款是3萬(wàn)元。我現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題,供應(yīng)商給我開(kāi)票是怎么開(kāi)呢? 第一種情況,數(shù)量100噸,金額7萬(wàn)元,那就是降低了單價(jià)。 第二種情況,數(shù)量100噸,金額10萬(wàn)元,最后付款我企業(yè)只會(huì)支付7萬(wàn)元。 兩種情況,我不知選擇哪一種才是對(duì)的?還是說(shuō)兩種都可以?請(qǐng)老師詳細(xì)點(diǎn)解釋!
老師,我企業(yè)和供應(yīng)商之間的貨品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,現(xiàn)在需要向供應(yīng)商索要賠款,后來(lái)經(jīng)過(guò)雙方協(xié)議,決定在供應(yīng)商的貨款中沖銷這部分賠款。 假設(shè)我企業(yè)當(dāng)月對(duì)賬是10萬(wàn)元,數(shù)量100噸吧,都是假設(shè)數(shù)據(jù)。供應(yīng)商需要賠款是3萬(wàn)元。我現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題,供應(yīng)商給我開(kāi)票是怎么開(kāi)呢? 第一種情況,數(shù)量100噸,金額7萬(wàn)元,那就是降低了單價(jià)。 第二種情況,數(shù)量100噸,金額10萬(wàn)元,最后付款我企業(yè)只會(huì)支付7萬(wàn)元。 兩種情況,我不知選擇哪一種才是對(duì)的?還是說(shuō)兩種都可以?請(qǐng)老師詳細(xì)點(diǎn)解釋!
老師好,公司賬上掛了一筆欠款欠供應(yīng)商的,實(shí)際是公司前老板已經(jīng)付給對(duì)方了,但沒(méi)有告知出納做賬,現(xiàn)在也跟供應(yīng)商那邊確認(rèn)過(guò)沒(méi)有這筆欠款,請(qǐng)問(wèn)一下,如何寫(xiě)情況說(shuō)明給現(xiàn)在的老板
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過(guò)30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報(bào)銷 分錄怎么寫(xiě)
您好~有做過(guò)審計(jì)的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個(gè)員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個(gè)崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬(wàn) 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少
設(shè)備售賣稅費(fèi)要怎么計(jì)算
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費(fèi),會(huì)給總部去開(kāi)專票記收入,這些收到的派費(fèi)一部分一部分會(huì)向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會(huì)收到發(fā)票,這個(gè)支出可以合理計(jì)入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對(duì)方個(gè)人賬戶貨款分錄
您好,經(jīng)與老板核實(shí),該筆應(yīng)付賬款金額為XXX元,實(shí)際已由老板個(gè)人資金全額支付完畢,因未及時(shí)提交支付憑證導(dǎo)致賬面長(zhǎng)期掛賬,現(xiàn)需根據(jù)老板提供的支付憑證進(jìn)行賬務(wù)處理,將應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付款-老板,會(huì)計(jì)分錄為借應(yīng)付賬款-XX供應(yīng)商XXX元貸其他應(yīng)付款-老板XXX元,同時(shí)附上老板支付的相關(guān)憑證復(fù)印件作為賬務(wù)處理依據(jù),確保賬實(shí)相符