差額發(fā)票中的工資不計(jì)入30萬(wàn)免稅額度基數(shù)。按政策,小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣差額征稅時(shí),以扣除工資等后的差額銷售額判斷是否免稅,只要差額后未超30萬(wàn)就可免稅。
老師,我們是做鋼結(jié)構(gòu)加工的,有這么個(gè)問(wèn)題,有個(gè)人承包了,下來(lái)給他應(yīng)發(fā)工資30萬(wàn),他說(shuō)開個(gè)普票,但是這個(gè)做成30萬(wàn)工資和30萬(wàn)的安裝費(fèi)對(duì)企業(yè)所得稅有影響,交企業(yè)所得稅30萬(wàn)工資可以全額抵扣,安裝費(fèi)就不行,是不是,老師?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣差額征稅的話,如果一個(gè)季度開票總金額超了30萬(wàn),但是管理費(fèi)只有幾千,需不需要交增值稅呢
比如她打了20萬(wàn)給勞務(wù)派遣公司,其中2萬(wàn)是服務(wù)費(fèi),18萬(wàn)是工資支出,那這時(shí)是不是就要差額開票?這時(shí)就在開票系統(tǒng)選擇差額開票,收入總額填進(jìn)去,工資支出填進(jìn)去,剩下差額就交增值稅?那勞務(wù)派遣是小規(guī)模,差額收入不超過(guò)30萬(wàn)季度是不是也免增值稅,那開差額開票這個(gè)功能需要去稅局備案嗎
比如她打了20萬(wàn)給勞務(wù)派遣公司,其中2萬(wàn)是服務(wù)費(fèi),18萬(wàn)是工資支出,那這時(shí)是不是就要差額開票?這時(shí)就在開票系統(tǒng)選擇差額開票,收入總額填進(jìn)去,工資支出填進(jìn)去,剩下差額就交增值稅?那勞務(wù)派遣是小規(guī)模,差額收入不超過(guò)30萬(wàn)季度是不是也免增值稅,那開差額開票這個(gè)功能需要去稅局備案嗎,老師
9月需開勞務(wù)派遣發(fā)票3張,分別含稅10萬(wàn),5萬(wàn),2萬(wàn),,,如果我是差額征稅是不是就不能全額征稅了,那我對(duì)應(yīng)怎么提這個(gè)發(fā)票的差額成本。如果后續(xù)員工投訴踢了工資,發(fā)票開了出去,這個(gè)金額有變又怎么搞
您好~有做過(guò)審計(jì)的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個(gè)員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個(gè)崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬(wàn) 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少
設(shè)備售賣稅費(fèi)要怎么計(jì)算
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費(fèi),會(huì)給總部去開專票記收入,這些收到的派費(fèi)一部分一部分會(huì)向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會(huì)收到發(fā)票,這個(gè)支出可以合理計(jì)入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對(duì)方個(gè)人賬戶貨款分錄
老師,是不是每個(gè)月都要調(diào)匯啊,比如應(yīng)收賬款:根據(jù)8月最后一個(gè)工作日的匯率調(diào)整財(cái)務(wù)費(fèi)用~匯兌損益?
去年年底成品油發(fā)票已抵扣 未入賬 現(xiàn)在補(bǔ)入賬分錄怎么寫
公戶轉(zhuǎn)貨款給個(gè)人,分錄