對(duì)的,是的,選擇了差額計(jì)稅,36個(gè)月是不允許變化的。
1.個(gè)人出租住房都繳納什么稅?個(gè)稅和房產(chǎn)稅嗎?稅率分別怎么規(guī)定的?2.勞務(wù)派遣公司,我是派遣方,開出去的發(fā)票是總額1萬(包括社保個(gè)稅工資),在備注欄目備注了差額開票金額(社保個(gè)稅的合計(jì)數(shù)5千)我們是不是以差額后的金額1萬-5千來判定是一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)還是小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)?是差額后的數(shù)判斷嗎
老師:我們一季度有開幾張免稅的發(fā)票,因?yàn)榧境醵惥诌€沒定是幾個(gè)點(diǎn),所以開的是免稅的發(fā)票,現(xiàn)在做賬電子稅務(wù)局統(tǒng)計(jì)是把免稅的票面金額比如1萬拿來乘0.01的,就造成我憑證不平衡,比如一共5張發(fā)票,2張1萬免稅,3張1萬不含稅金額就是29702.97,稅局合計(jì)的不含稅金額就是49702.97元,在49702.97*0.01=497.03稅額,可是我做憑證,借銀行5萬,(實(shí)際收款),貸應(yīng)交497.03,收入49702.97,這樣就有差額200元了,這個(gè)我要怎么做呢
9月需開勞務(wù)派遣發(fā)票3張,分別含稅10萬,5萬,2萬,,,如果我是差額征稅是不是就不能全額征稅了,那我對(duì)應(yīng)怎么提這個(gè)發(fā)票的差額成本。如果后續(xù)員工投訴踢了工資,發(fā)票開了出去,這個(gè)金額有變又怎么搞
老師好,情況是我們是小規(guī)模納稅人,旅游行業(yè),現(xiàn)在有兩個(gè)問題想請(qǐng)教 ①我們開出去的發(fā)票是差額征稅,稅率是多少呢?有人告訴我說是5%,但是我看了一下資料,只是勞務(wù)派遣的差額征稅是5%,是我資料沒有查對(duì)么?有相關(guān)文件么? ②我們開出去的差額征稅的發(fā)票,上面標(biāo)注的差額,在當(dāng)季沒有收到全部發(fā)票怎么辦?怎么報(bào)稅呢?例如,7月給A公司開具1萬發(fā)票,備注差額9萬,但是截止9月30日,只收了4萬的發(fā)票,還有五萬的發(fā)票人家不給開,這種情況怎么申報(bào)呢?謝謝老師,
我公司是勞務(wù)派遣公司一般納稅人,采用簡易計(jì)稅的業(yè)務(wù),上個(gè)月開給用人單位的差額發(fā)票,扣除額少算了,成本應(yīng)該是17000,個(gè)稅部分的90元沒有算進(jìn)去,開成了16910,這個(gè)月又要開發(fā)票了,請(qǐng)問能在這個(gè)月的發(fā)票上補(bǔ)救嗎?如果不能,這個(gè)應(yīng)該怎么解決呢?
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報(bào)銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計(jì)的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個(gè)員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個(gè)崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少
是多做了成本費(fèi)用嗎?多抵扣了還是怎么了?發(fā)票紅沖重新開。
老師,比方說22年已經(jīng)開出去,員工回頭投訴工資,把工資踢了,那么差額的成本不就變了。那不可能把全部發(fā)票作廢吧?
需要的,因?yàn)槟銢]有成本,你少交了增值稅,為什么不紅沖?
當(dāng)時(shí)的成本就是虛增的吧,沒有實(shí)際業(yè)務(wù)。
老師,那我這個(gè)勞務(wù)派遣的賬不就很難做了,年底員工回頭又投訴工資,不就經(jīng)常要改工資申報(bào),發(fā)票金額。。。。
老師,那我這個(gè)勞務(wù)派遣外賬應(yīng)該怎么計(jì)提這個(gè)差額呢。比方說,我22年全年收入50萬,實(shí)發(fā)工資30萬。是不是年底收入和差額對(duì)上即可,那我有時(shí)候計(jì)提比較多,后面幾個(gè)月才發(fā)完工資呢?
你好,他投訴工資是什么原因,你多給人家申報(bào)了嗎?
如果你是正常給他發(fā)工資,他怎么會(huì)投訴我?
經(jīng)常有這種員工的
他申訴你們提供證明,稅務(wù)局還要求你們調(diào)整嗎?
你是公戶支付工資嗎?簽訂的是勞動(dòng)合同嗎?