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Q

我公司是勞務(wù)派遣公司一般納稅人,采用簡易計稅的業(yè)務(wù),上個月開給用人單位的差額發(fā)票,扣除額少算了,成本應(yīng)該是17000,個稅部分的90元沒有算進(jìn)去,開成了16910,這個月又要開發(fā)票了,請問能在這個月的發(fā)票上補(bǔ)救嗎?如果不能,這個應(yīng)該怎么解決呢?

2024-02-07 12:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-07 12:49

同學(xué)你好,你去紅沖上個月的,開個正確的給對方吧

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快賬用戶5278 追問 2024-02-07 12:51

好吧,謝謝老師。

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快賬用戶5278 追問 2024-02-07 12:52

老師,這個有沒有別的辦法???

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齊紅老師 解答 2024-02-07 12:57

最好就是這樣操作

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快賬用戶5278 追問 2024-02-07 13:05

如果對方已經(jīng)勾選認(rèn)證了還能紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-07 13:07

你不是簡易開的差額發(fā)票,普票不是嗎?

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快賬用戶5278 追問 2024-02-07 13:20

專票,差額征稅-差額開票的專票

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齊紅老師 解答 2024-02-07 13:25

可以,如果對方抵扣了,讓對方去開紅字信息表,然后你這邊就可以處理了

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同學(xué)你好,你去紅沖上個月的,開個正確的給對方吧
2024-02-07
你好,第一個問題外包可以選擇一般計稅第二個問題勞務(wù)外包服務(wù)不能差額征收,可以全額開票,稅率6%
2022-05-26
你好,簡易計稅的部分不得抵扣,你可以先全額計入進(jìn)項(xiàng)稅額,再把不得抵扣那部分做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024-05-10
同學(xué)你好 開上正常的金額然后備注欄備注扣除的成本額
2020-10-20
您好,您的667.13是根據(jù)差額計算的?普通發(fā)票差額部分不需要納稅
2023-04-14
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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