同學(xué)你好,你去紅沖上個月的,開個正確的給對方吧
老師你好,我們是一般納稅人,簽了一個50萬的合同.要開6個點(diǎn)的專票。這個合同我們用的是公司外的人完成這個項(xiàng)目的,我們給這些人打勞務(wù)費(fèi)共30萬元。問題:這些人能給我們開專票嗎?給我們開了專票扣個稅是我們代扣還是他們在稅務(wù)局開發(fā)票時就扣了。要是不能給我們開專票,我們應(yīng)該怎么處理這個業(yè)務(wù),交的增值稅少?
老師我是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司,差額開票,能不能教我一下申報表怎么填寫,我這個季度派遣的有開票的,也有一家沒開票的,但是都做了收入和成本,我的科目余額表上,主營業(yè)務(wù)收入是509449.27 主營成本是496687.37 增值稅667.13 .首先我想問下,作為小規(guī)模納稅人差額5%開票,我這個季度算差額了嘛?用不用交增值稅呢?
我們是勞務(wù)公司之前是小規(guī)模納稅人,代理記賬在7月份幫我們開了增值稅專用發(fā)票給總包單位,但是現(xiàn)在開票的錢還沒有到公司賬戶,我們的成本票也還沒開到這個量,這個應(yīng)該怎么處理?開的增值稅專用發(fā)票還能作廢嗎?這個月我們升成了一般納稅人,那之前應(yīng)繳的稅是按小規(guī)模還是按一般納稅人繳?
我公司是勞務(wù)派遣公司一般納稅人,采用簡易計稅的業(yè)務(wù),上個月開給用人單位的差額發(fā)票,扣除額少算了,成本應(yīng)該是17000,個稅部分的90元沒有算進(jìn)去,開成了16910,這個月又要開發(fā)票了,請問能在這個月的發(fā)票上補(bǔ)救嗎?如果不能,這個應(yīng)該怎么解決呢?
老師好,發(fā)工資的時候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請問,公司怎么實(shí)交到位??梢越鑼?shí)收資本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
公司講一臺車銷售了,怎么做分錄?
2024年購置500萬元以下的的固定資產(chǎn)當(dāng)時一次性進(jìn)成本了沒進(jìn)固定資產(chǎn)科目請問所得稅匯算時怎么處理
老師,旅行社的稅,報稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會比確認(rèn)收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
好吧,謝謝老師。
老師,這個有沒有別的辦法???
最好就是這樣操作
如果對方已經(jīng)勾選認(rèn)證了還能紅沖嗎?
你不是簡易開的差額發(fā)票,普票不是嗎?
專票,差額征稅-差額開票的專票
可以,如果對方抵扣了,讓對方去開紅字信息表,然后你這邊就可以處理了