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我們是勞務(wù)公司之前是小規(guī)模納稅人,代理記賬在7月份幫我們開了增值稅專用發(fā)票給總包單位,但是現(xiàn)在開票的錢還沒有到公司賬戶,我們的成本票也還沒開到這個(gè)量,這個(gè)應(yīng)該怎么處理?開的增值稅專用發(fā)票還能作廢嗎?這個(gè)月我們升成了一般納稅人,那之前應(yīng)繳的稅是按小規(guī)模還是按一般納稅人繳?

2023-10-16 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-16 12:00

您好,正在給您回復(fù),謝謝

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齊紅老師 解答 2023-10-16 12:03

您好,那您開票就得申報(bào)納稅,沒發(fā)票可以暫估成本,現(xiàn)在跨申報(bào)期不能作廢了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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