你看看答案是不是 這個(gè)? ?1825;好判斷?
老師,不是說(shuō)進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅不管自用還是銷售都可以抵扣嗎,為什么這題沒(méi)有全額抵扣呢?
增值稅不是說(shuō)環(huán)環(huán)相扣啊,一方認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)抵扣,一方交納銷項(xiàng)稅,為什么還會(huì)存在虛開(kāi)發(fā)票牟利的情況,這中間存在什么利潤(rùn)空間能使違法者鋌而走險(xiǎn)?
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)題既然已經(jīng)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅了,為什么進(jìn)項(xiàng)稅額還能在銷項(xiàng)稅額中抵扣?
老師,這一題中的增值稅稅額585元,為什么能夠抵扣呢?這個(gè)電腦不是自用嗎?為什么還會(huì)存在銷項(xiàng)呢?
老師,為什么老會(huì)計(jì)在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是時(shí),有些發(fā)票不能抵扣,他還是要去做抵扣這一步呢?后面他又要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,為什么要這樣呢?其中有避稅的知識(shí)點(diǎn)嗎?
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
答案選c 是的老師
你好;? 比如說(shuō)?固定資產(chǎn)盤虧時(shí): 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢? ? 2500 ? ? ? ?累計(jì)折舊? ? ? ? ? ? ? 2000 ? ? ? 貸:固定資產(chǎn)? ? ? ? ? ? ? 4500 轉(zhuǎn)出不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí): 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢? ? ? ? ? ? 325【(4500-2000)×13%=325】 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)? ? ? ?325 報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)銷時(shí): 借:營(yíng)業(yè)外支出? ? ? ?1825 ? ? ? ?其他應(yīng)收款? ? ? ?1000 ? ? ? ?貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢? ? ?2825 所以影響當(dāng)期損益的金額為1825元,? ?你理解下?
老師,學(xué)生不明白的是這個(gè)電腦按照增值稅來(lái)說(shuō),企業(yè)不應(yīng)該就是承擔(dān)增值稅的最后一個(gè)環(huán)節(jié)了嗎?為什么還可以抵扣銷項(xiàng)呢?
你好;? ?這個(gè)是因?yàn)? ?管理原因造成的 損失;這個(gè)部分要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅哈 ;? ? 之前正常折舊的部分 比例是可以 抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的;? 剩下的部分進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出的??