您好,外購商品用于職工福利的不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
老師,注會(huì)的稅法簡答題和綜合題中經(jīng)常有一個(gè)問題“計(jì)算本月的消費(fèi)稅(不含進(jìn)口環(huán)節(jié)和委托方代收代繳的消費(fèi)稅)”。這個(gè)意思是本題涉及的這兩個(gè)環(huán)節(jié)的稅款不加入嗎?還是說要區(qū)分情況,例如高檔化妝品,若是進(jìn)口后后用于加工,需要把進(jìn)口環(huán)節(jié)的抵掉;若是委托加工后用于銷售,銷售時(shí)可以把委托環(huán)節(jié)的抵扣掉?
老師,不是說進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅不管自用還是銷售都可以抵扣嗎,為什么這題沒有全額抵扣呢?
資料7的進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)?老師們講的不一樣,有的老師說接待客戶屬于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)可以抵扣,有的老師說屬于個(gè)人消費(fèi),不可抵扣進(jìn)項(xiàng)!如果進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額能不能作為加計(jì)抵減的基數(shù)?
老師還有個(gè)問題想問您,就是我進(jìn)了10臺(tái)車,但我只賣了2臺(tái),我的進(jìn)項(xiàng)是不是只能勾選兩臺(tái)車的進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅可以一次性全部抵扣,我還以為是一個(gè)銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)一個(gè)進(jìn)項(xiàng)呢?如果型號(hào)等不一樣,也可以一次性全部抵扣嗎?這樣抵扣完后,后期的銷售就沒有可以抵扣的,全額繳稅了是嗎?
老師,這一題中的增值稅稅額585元,為什么能夠抵扣呢?這個(gè)電腦不是自用嗎?為什么還會(huì)存在銷項(xiàng)呢?
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
老師,請(qǐng)問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請(qǐng)問年度所得稅申報(bào)時(shí),輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計(jì)扣除的表格無法勾選是不是和這個(gè)有關(guān)?謝謝
可是這個(gè)老師為什么說進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅不管自用還是銷售都可以抵扣呢?
自用的增值稅流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)結(jié)束了,用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的不能抵扣
車輛公司經(jīng)營自用的可以抵扣,用于職工福利的不可以抵扣