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增值稅不是說環(huán)環(huán)相扣啊,一方認(rèn)證進項抵扣,一方交納銷項稅,為什么還會存在虛開發(fā)票牟利的情況,這中間存在什么利潤空間能使違法者鋌而走險?

2021-07-27 12:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-27 12:46

你好 因為是實際沒有采購或是業(yè)務(wù)支出成本 一個正常業(yè)務(wù)是需要采購貨物,生產(chǎn)或是支付相應(yīng)成本 需要開 的話沒有業(yè)務(wù)或是金額擴大,但實際沒有這樣多,此類情況 就沒有對應(yīng)的采購貨物,生產(chǎn)或是支付相應(yīng)成本

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齊紅老師 解答 2021-07-27 12:46

虛開發(fā)票包括哪些情況? 任何單位和個人不得有下列虛開發(fā)票行為: (一)為他人、為自己開具與實際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票; (二)讓他人為自己開具與實際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票; (三)介紹他人開具與實際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票。 依據(jù) 中華人民共和國發(fā)票管理辦法(國函〔1993〕174號)

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快賬用戶1582 追問 2021-07-27 12:50

不管業(yè)務(wù)是否真實,一方取得發(fā)票抵扣認(rèn)證,另一方交納相同的稅款,理論上對國家來說不是也沒有什么損失嗎,但國家嚴(yán)打虛開發(fā)票實際已經(jīng)造成損失了,這個怎么理解?

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齊紅老師 解答 2021-07-27 13:06

這個不是的要是虛開,收票方 本來是沒法發(fā)票不可以抵扣的 那么是需要繳納增值稅 而且還是涉及繳納企業(yè)所得稅 真實業(yè)務(wù)無可厚非 但是虛假業(yè)務(wù)少交稅 就是偷稅 甚至還有比如出口業(yè)務(wù) 會涉及騙稅

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快賬用戶1582 追問 2021-07-27 13:15

單從增值稅發(fā)票上是難以發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)是否真實.

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齊紅老師 解答 2021-07-27 14:04

現(xiàn)在稅局有金三金四系統(tǒng) 銀行網(wǎng)絡(luò)等各方面全方面監(jiān)控了

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你好 因為是實際沒有采購或是業(yè)務(wù)支出成本 一個正常業(yè)務(wù)是需要采購貨物,生產(chǎn)或是支付相應(yīng)成本 需要開 的話沒有業(yè)務(wù)或是金額擴大,但實際沒有這樣多,此類情況 就沒有對應(yīng)的采購貨物,生產(chǎn)或是支付相應(yīng)成本
2021-07-27
增值稅的和成本沒有關(guān)系,只要允許抵扣的,他都能抵扣,就像費用類的,你照樣抵扣,不是嗎?建議你增值稅根據(jù)稅負(fù)來就可以的,你適合哪一張你就選擇哪一張抵扣。然后對應(yīng)的成本你自己再計算。
2024-05-09
(1)固定資產(chǎn)會計上計提折舊=1500/5=300 稅法上計提折舊=1500*2/5=600 納稅調(diào)減300,期末產(chǎn)生300的應(yīng)納稅暫時性差異,確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債300*25%=75 (2)納稅調(diào)增500 (3)納稅調(diào)增(800-500)300,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)300*25%=75 (4)調(diào)減500 (5)調(diào)增100,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)100*25%=25 應(yīng)納稅所得額=5000-300+500+300-500+100=5100 應(yīng)交所得稅=5100*25%=1275 遞延所得稅負(fù)債增加75,遞延所得稅資產(chǎn)增加(75+25)100 所得稅費用=1275+75-100=1250
2022-04-21
同學(xué)您好,正在解答,請您稍后
2023-12-29
稍等,計算中,一會發(fā)
2022-11-02
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