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你好,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候要用到一筆費(fèi)用,但是票開的是下月,當(dāng)月要想記賬怎么處理比較好呢

2023-04-13 11:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-13 11:30

當(dāng)月可以暫估入賬的,后面回來發(fā)票就行。

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快賬用戶2828 追問 2023-04-13 11:42

你好,票已到,是4月專票,我現(xiàn)在是不是按不含稅價(jià)暫估費(fèi)用就可以,下月把暫估沖回,按發(fā)票入賬,您能大概說下分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 11:51

是的,這樣處理是對(duì)的。借費(fèi)用科目貸應(yīng)付賬款。借應(yīng)付賬款貸費(fèi)用科目。借費(fèi)用科目,進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款。

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當(dāng)月可以暫估入賬的,后面回來發(fā)票就行。
2023-04-13
是,當(dāng)月這批貨沒有賣出去呢, 是利潤(rùn)變少了
2021-04-21
你好,這個(gè)借預(yù)付賬款貸,銀行存款,然后每個(gè)月攤銷。
2024-01-10
一、當(dāng)月的成本看是否有完工產(chǎn)品,決定是否結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本。 二、至于你說的銷售,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的銷售成本。
2020-11-29
你好 有收入再時(shí)再轉(zhuǎn)到成本里?
2023-01-09
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