同學(xué)您好,收入按報(bào)關(guān)日期算就可以了
你好,老師,我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),七月初報(bào)完出口退稅跟增值稅后專(zhuān)管員出通知,當(dāng)月報(bào)關(guān)的所有報(bào)關(guān)單必須次月申報(bào),因?yàn)橐酝覀兌际巧蟼€(gè)月25到這個(gè)月25這樣打印報(bào)關(guān)單的,所以6月25—30號(hào)的報(bào)關(guān)單沒(méi)打,也沒(méi)有及時(shí)在七月初申報(bào),所以就這邊在八月初與七月的稅費(fèi)一起申報(bào),但是六月底的那幾張報(bào)關(guān)單七月開(kāi)票時(shí)沒(méi)有按專(zhuān)管員說(shuō)的按出口報(bào)關(guān)單日期當(dāng)月匯率開(kāi)票,開(kāi)成7月匯率了,現(xiàn)在八月報(bào)七月稅的時(shí)候這個(gè)該怎么處理呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,我們公司上個(gè)月突然多了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是公司的人都說(shuō)沒(méi)有買(mǎi)相關(guān)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)票,也沒(méi)有紙質(zhì)的發(fā)票,就是在抵扣統(tǒng)計(jì)的時(shí)候看到了,請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么辦?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,就是在月底的時(shí)候有一張報(bào)關(guān)單不確定當(dāng)月能不能結(jié)關(guān),后來(lái)就沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,結(jié)果到月初的時(shí)候發(fā)現(xiàn)他在上個(gè)月結(jié)關(guān)了,然后發(fā)票沒(méi)有開(kāi)出來(lái),這種情況怎么處理比較好,收入要算幾月的?
老師你好,我現(xiàn)在接的是一家勞務(wù)公司,我想問(wèn)一下報(bào)稅期7到9月,他只開(kāi)票了五萬(wàn),但是實(shí)際上他還有七八萬(wàn),在十月初開(kāi)的,但是我申報(bào)的時(shí)候只能按照這五萬(wàn)先申報(bào),因?yàn)?到9月,如果報(bào)了無(wú)票申報(bào),十月沒(méi)法沖回,但是我現(xiàn)在就想問(wèn)一下,像這種老師跨月開(kāi)票的這個(gè)賬務(wù)是怎么處理的?他就是這種經(jīng)常的他的十月經(jīng)常這樣的業(yè)務(wù),月底他就是開(kāi)不了票,都都得到下月初才能開(kāi)票
老師:今天是31日,本月最后一天,我現(xiàn)在手上有幾份報(bào)關(guān)單,出口日期可能是4月份的日期了。我現(xiàn)在糾結(jié)的是:每個(gè)發(fā)票額度不是有限額的嘛!現(xiàn)在這個(gè)廠發(fā)票額度還有160萬(wàn),我在想:能不能按3月匯率,把這幾份報(bào)關(guān)發(fā)票開(kāi)出來(lái),然后增值稅申報(bào),就是報(bào)在3月份了。覺(jué)得,這樣操作,是否可行?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)填寫(xiě)(未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)),那么“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫(xiě)是嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫(xiě)?
老師,合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫(xiě)?
老師,合作社在工商年報(bào)中的盈余總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫(xiě)?
銀行利息收入100元 分錄怎么寫(xiě)
問(wèn)一下注銷(xiāo)時(shí)是不是要把賬調(diào)一下,賬面只剩一分錢(qián)
老師,工商年檢中納稅總額為本年度實(shí)際交稅的金額,那像2023年度的所得稅,在2024年1月份繳納的,算嗎
老師,我司24年異地施工預(yù)交的企稅 2000元。預(yù)交當(dāng)月月底我做結(jié)轉(zhuǎn)了,借:所得稅費(fèi)用 2000 貸:銀行存款2000 24年全年虧損,現(xiàn)在做退稅了。請(qǐng)問(wèn)錢(qián)到賬后如何做分錄?
銷(xiāo)售有部分退貨有部分對(duì)賬,我怎么開(kāi)負(fù)數(shù)啊
倉(cāng)管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。這話是不是有誤導(dǎo)性 入庫(kù)與驗(yàn)收:物料到貨后倉(cāng)務(wù)員或相關(guān)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收確認(rèn)并簽字),以送貨單為入庫(kù)依據(jù),財(cái)務(wù)據(jù)此賬務(wù)處理。生產(chǎn)車(chē)間和各部門(mén)領(lǐng)用物料時(shí)按規(guī)定審批,倉(cāng)管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。
那做帳的時(shí)候呢?我應(yīng)該做哪一個(gè)月收入?應(yīng)該怎么做呀?我的發(fā)票開(kāi)的時(shí)候,能不能按了上個(gè)月的匯率,這樣可以嗎?怎么操作?
可以的, 這樣沒(méi)問(wèn)題
不知道怎么將匯率改成上月的匯率,月初已經(jīng)入了這個(gè)月的匯率了?怎么單改這張票的匯率為上月的匯率呢
同學(xué)您好,手工可以調(diào)整匯率的系數(shù)的
具體步驟可以寫(xiě)一下嗎?
找到憑證做手工修改再保存就可以的
謝謝老師
不客氣,有空給五星好評(píng):,