同學你好 這個不需要計提的
老師,實際工作中,做內賬沒月的費用時,比如實際是10月份發(fā)生的,但是報銷在12月份報銷 如果要按權責發(fā)生制的話,這筆費用就屬于10月份的,可是10月份沒拿到財務這邊報銷,財務沒法記賬,這種情況怎么處理呢?
老師,交電費需要計提嗎?比如11月的電費,12月1號交費的,馬上取得發(fā)票,這筆付款業(yè)務應該是記到12月份的,但是電費的發(fā)生時間又是11月,賬務處理要怎么做比較好呢
你好老師,我想問下,關于管理費用-水電費事。我司1月份繳納去年12月份的水電費。但是我在出具2023年12月31日的財務報表的時候,按照會計上的權責發(fā)生制,1月份找水務公司開的這個發(fā)票,這個管理費用應該是要計入到12月份的管理費用。我想問的是12月31日的財務報表,是否要確認這個遞延所得稅資產。(水費是先用在繳費)
老師我們是建安行業(yè)涉及到異地預交的情況,我們是11月開票然后在12.15前預交稅款,比如當月賬本是11月應交稅費1000元,但是實際在申報11月稅款的時候已經(jīng)在12月交了預交的稅款了,這樣會產生一個賬本和電子稅務的不一致,得等到12月銀行對賬單出來,才能把預交稅款的賬做平,這樣是正常的把
老師您好,公司的租金和物業(yè)費還有電費都是半年付的,記賬的話需要分攤到每月是嗎老師,前面沒有計提,賬務處理應該怎么做呀?付款這個月
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導出來呢,導出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?