老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒(méi)有操作,還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒(méi)有開(kāi),開(kāi)具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來(lái)都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒(méi)有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒(méi)有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒(méi)有關(guān)系,還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師,廣東的企業(yè)一般納稅人,現(xiàn)在已經(jīng)登錄了發(fā)票平臺(tái),進(jìn)行了發(fā)票勾選,但是4月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以統(tǒng)計(jì)后確認(rèn)為0的,已輸入了勾選密碼了,現(xiàn)在首頁(yè)還是顯示未申報(bào)的,在發(fā)票平臺(tái)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)完后,我應(yīng)該去哪里操作呢?現(xiàn)在要申報(bào)增值稅
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們是機(jī)械租賃公司,一般納稅人收到專票了,這幾個(gè)月沒(méi)收入,現(xiàn)在是不用勾選認(rèn)證是不?借:勞務(wù)成本(運(yùn)輸費(fèi)), 應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款, 等下次,有收入了需要抵扣的時(shí)候,在電子稅務(wù)局系統(tǒng),點(diǎn)勾選認(rèn)證是不?然后,借:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)? 2, 如果是沒(méi)收到發(fā)票,是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 然后收到票后,借:勞務(wù)成本(運(yùn)輸費(fèi)),應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅),貸:預(yù)付賬款,等到有收入了,再把勞務(wù)成本轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。是這樣操作嗎?
想問(wèn)下實(shí)務(wù)中這種情況是怎么操作的,比如一個(gè)企業(yè)中有專門的稅務(wù)會(huì)計(jì),也有記賬會(huì)計(jì),那么如果企業(yè)購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)候,如果取得專票的話,這個(gè)票會(huì)一個(gè)記賬聯(lián)給到記賬會(huì)計(jì)?一個(gè)抵扣聯(lián)給到稅務(wù)會(huì)計(jì)?一般不是先做賬再報(bào)稅嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票不是取消了認(rèn)證期限了嗎,稅務(wù)會(huì)計(jì)不會(huì)每個(gè)月把取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票全部拿來(lái)認(rèn)證,那記賬會(huì)計(jì)拿到這個(gè)專票后是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)還是應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅呢?如果計(jì)入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的話,實(shí)務(wù)中稅務(wù)會(huì)計(jì)把這部分發(fā)票認(rèn)證之后,是稅務(wù)會(huì)計(jì)把這個(gè)待認(rèn)證轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),還是由記賬會(huì)計(jì)做這筆分錄呢,實(shí)務(wù)中操作是怎樣的流程呢
老師:我公司為一般納稅人1月有收到進(jìn)項(xiàng)稅票但公司屬于籌備期1月只收到了一筆總公司轉(zhuǎn)入的轉(zhuǎn)包合同費(fèi)實(shí)際還未進(jìn)行原材料采購(gòu)(會(huì)計(jì)分錄做的其他應(yīng)付款)也未開(kāi)出銷項(xiàng)發(fā)票,公司會(huì)計(jì)分錄無(wú)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的二級(jí)科目選項(xiàng),是否可以不用勾選收到的進(jìn)項(xiàng)稅票等業(yè)務(wù)正常開(kāi)展后再進(jìn)行勾選和抵扣呢,或者應(yīng)該怎么操作才是正確的謝謝
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為什么在借方,借方表示減少
老師,今年1-5月份的銀行貸款利息不能做扣除,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,怎么做賬?
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)存貨為什么還要提跌價(jià)準(zhǔn)備?
老師,物業(yè)費(fèi)及電費(fèi)目前沒(méi)有收到發(fā)票已經(jīng)付款了,可能要次月或者下下月才開(kāi)過(guò)來(lái)這種怎么賬務(wù)處理?做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司原注冊(cè)資本1000萬(wàn),經(jīng)營(yíng)幾年后一公司投資進(jìn)來(lái)300萬(wàn),但注冊(cè)資本只變?yōu)?200萬(wàn),該公司股份占比為16.67%,請(qǐng)問(wèn)投資進(jìn)來(lái)的300萬(wàn)如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師房租白條入賬,轉(zhuǎn)給個(gè)人計(jì)入管理費(fèi)用,匯算清繳納稅調(diào)整,后期還要補(bǔ)發(fā)票嗎?不補(bǔ)租房發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 計(jì)入哪個(gè)科目呢?怎么做分錄呢?
老師,我們是建筑公司,注冊(cè)地在新疆,之前跨省預(yù)繳了一筆增值稅在青海,現(xiàn)在我要在主管稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)增值稅,這部分預(yù)繳的增值稅沒(méi)有被系統(tǒng)檢測(cè)到,這個(gè)是怎么回事?要怎么處理呢?
房地產(chǎn)甲方食堂廚師和服務(wù)員的工資是計(jì)入什么費(fèi)用
老師,我們經(jīng)營(yíng)水果,給客戶報(bào)價(jià)是3.7元/斤,對(duì)方要求開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專票,稅款他們承擔(dān),給我們合同價(jià)格是4.035元/斤,開(kāi)票的時(shí)候36000*4.035=145260元按含稅價(jià)格開(kāi)票嗎
不需要勾選進(jìn)項(xiàng),因?yàn)闆](méi)收入用不到