 
                            你好,像你說的這種分的這么細(xì)的話,肯定是需要稅務(wù)會計計算好,已經(jīng)勾選抵扣的,提交給做賬會計的呢

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    有一筆費用,專票來了發(fā)現(xiàn)不能抵扣。請問會計分錄這樣做對嗎。 (借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 【我們公司是先做賬后認(rèn)證的。發(fā)票暫時還沒認(rèn)證。那發(fā)票沒認(rèn)證就是沒抵扣,是不是就不用轉(zhuǎn)出】 有點懵,把自己繞暈了,麻煩老師們指教一下。
老師您好 我剛接手了別人的賬,有點不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會計在收到發(fā)票進賬的時候做的是借 應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進項稅額 然后在月底的時候做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進賬稅額 貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 我不太會用應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額這個科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個分錄對嗎?另外 實際情況是進賬大于銷項 不用交稅 這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝
老師,一般納稅人增值稅專用發(fā)票可以抵扣進項,例如:書上所學(xué)賬務(wù)處理 借 :原材料 應(yīng)交稅費——增值稅(進項稅額) 貸: 銀行存款 但是實際工作中,只有認(rèn)證通過的發(fā)票才可以抵扣進項,認(rèn)證又是在次月初勾選抵扣,那么實際工作中進項稅額怎么入賬呢? 比如這個月一共取得了很多張進項發(fā)票,進項稅額50萬,還沒有勾選認(rèn)證,取得發(fā)票做賬時都可以計入“應(yīng)交稅費—增值稅(進項稅額)”科目嗎?
老師,我公司是外貿(mào)公司,由于會計在認(rèn)證增值稅發(fā)票的時候應(yīng)退稅認(rèn)證,卻弄成抵扣認(rèn)證了。因為是五月份認(rèn)證的,已經(jīng)無法退回所屬期,只能做進項稅轉(zhuǎn)出,再找稅務(wù)部門在異地協(xié)作平臺上做增值稅進項轉(zhuǎn)出,申請開具增值稅抵扣憑證進項稅額轉(zhuǎn)出情況核實函,然后根據(jù)操作步驟說是一周左右發(fā)票信息會自動轉(zhuǎn)過去,至于稅務(wù)部門怎么操作,稅務(wù)老師也不清楚,請問這種情況遇到過嗎?怎么處理
你好,老師,請問一下,我每個月采購材料都收到進項發(fā)票,然后進項稅額我都是先計入待認(rèn)證進項稅,然后月末選擇其中一部分進項認(rèn)證,還有一部分沒有認(rèn)證,這樣就產(chǎn)生財務(wù)報表應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)的,那這個最好怎么做,不會產(chǎn)生應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)
 
                老師,請問一下一個公司采購辦公用品和勞保用品合計4萬多元,需要做一個合同嗎
請問下入職體檢費用我們以前的公司是接受個人抬頭的發(fā)票報銷的,入職工福利,代扣代繳個人所得稅。現(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請問這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負(fù)債的內(nèi)在價值等于賬面價值,這句話意味著什么
KTV唱歌在美團上售賣,這屬于電商嗎?數(shù)據(jù)會推送到稅務(wù)局嗎?
免費的財務(wù)軟件有哪些
老師,您好,想請教一下G&F和EXW出口報關(guān)單上有雜費或運費怎么開出口發(fā)票呢
公司是生產(chǎn)出口企業(yè),國外客戶是類似于批發(fā)商城的性質(zhì),因為政治原因,無法支付我司貨款,委托第三方,就是客戶的零售散戶直接支付給我司貨款,請問這樣合法合規(guī)么?如果合規(guī)我司要辦理哪些手續(xù)來滿足收款條件,有什么注意事項么?
員工在個人所得稅app投訴三四年前工資與到手不相符怎么辦,怎么補救。查看了是多報了。沒產(chǎn)生個稅
請問一下公司原始憑證報銷單一定要拿給代記賬公司嗎?
不是認(rèn)證在每個月的1號對上月進項認(rèn)證嗎,不是要看那個企業(yè)的稅負(fù)來算應(yīng)該需要認(rèn)證多少進項稅發(fā)票嗎,那是記賬會計先做賬計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅),然后下月1號稅務(wù)會計勾選抵扣完,再告知記賬會計做分錄?
是認(rèn)證在每個月的1號對上月進項認(rèn)證,不過這個可以在月底就提前算出來,稅務(wù)會計就可以告知做賬會計
那也就是記賬會計先記賬做應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅,月底他再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)
是的呢,而且記賬會計做賬是12月做11月份的賬,所以完全可以等稅務(wù)會計把勾選確認(rèn)好的給她之后,他才做賬。她前期可以先把銀行賬做了
哦這樣的啊,好的謝謝老師
不客氣,祝你一切順利的呢