你好不可以抵扣增值稅的。

我們是管材加工廠家一般納稅人,公司給員工購買了團體意外險,并且取得了保險公司開具的增值稅專用發(fā)票,請問老師會計分錄怎么做?進項稅額可以抵扣嗎?所得稅可以稅前扣除嗎?
我想咨詢 一般納稅人收到購買貨物用于招待的專票,進項不能抵扣,可以選擇不抵扣勾選,然后全額計入費用抵企業(yè)所得稅嗎?還是說要怎么做呢?
二:一般納稅人計算本月應(yīng)納增值稅稅額通常采用一般計稅方法,也稱購進扣稅法。華聯(lián)公司2021年11月銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票價款50000元,稅額6500元,同時收取包裝費為2260元;購進原材料取得增值稅專用票上注明的價款20000元,稅額2600元。華聯(lián)公司適用的增值稅稅率為13%。要求(4)請問華聯(lián)公司本月應(yīng)繳納的增值稅是多少?請分別計算出銷項稅額和可以抵扣的進項稅額并計算出本月應(yīng)納稅額。(7分
老師好,本公司是一般納稅人,公司購進了幾千塊的中華煙,用于招待用,取得進項稅額可以抵扣嗎?在做企業(yè)所得稅匯算清繳時要怎么扣除呢?
老師好,本公司是一般納稅人,公司購進了幾千塊的茶葉,用于招待用,取得進項稅額可以抵扣嗎?
老師,這個是抖音直播別人給刷的禮物,我提現(xiàn)了,說次月申報個人所得稅,這個怎么申報
買酒給客戶 開專票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
老師,我只有營業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在店也沒開了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個我不會
老師,社保繳費基數(shù)提高了,需要補繳,一個員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請問一下,我們買的照相機送客戶,是做到招待費的,沒有抵扣,這個不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報增值稅,怎么申報,有模板嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進項抵扣的發(fā)票,那我開給對方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個怎么平賬呢
個人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
那做企業(yè)所得稅匯算清繳時要怎么扣除呢?
這個就是你們計入業(yè)務(wù)招待費,按收入千分之五和實際招待費60%孰低原則