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老師好,本公司是一般納稅人,公司購進(jìn)了幾千塊的中華煙,用于招待用,取得進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要怎么扣除呢?

2023-04-07 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-07 11:13

你好不可以抵扣增值稅的。

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快賬用戶3221 追問 2023-04-07 11:14

那做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要怎么扣除呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 11:24

這個(gè)就是你們計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),按收入千分之五和實(shí)際招待費(fèi)60%孰低原則

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你好不可以抵扣增值稅的。
2023-04-07
用于招待用,取得進(jìn)項(xiàng)稅額,不可以抵扣
2023-04-07
需要看你們用哪里,要是食堂 那是不能抵扣,做福利費(fèi),也是按不超過工資薪金14% 稅前扣除,
2020-11-26
同學(xué)你好 對(duì)的 這樣操作就可以的
2021-08-06
第一 沒有收入 招待費(fèi)全部調(diào)增? 第二 人數(shù)填1? 工資填0? 第三 可以作為管理費(fèi)用在稅前扣除
2021-04-23
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