你好不可以抵扣增值稅的。
我們是管材加工廠家一般納稅人,公司給員工購買了團(tuán)體意外險(xiǎn),并且取得了保險(xiǎn)公司開具的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問老師會(huì)計(jì)分錄怎么做?進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?所得稅可以稅前扣除嗎?
我想咨詢 一般納稅人收到購買貨物用于招待的專票,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,可以選擇不抵扣勾選,然后全額計(jì)入費(fèi)用抵企業(yè)所得稅嗎?還是說要怎么做呢?
老師,如果面試的時(shí)候,要簡單的說一下自己對(duì)企業(yè)所得稅的認(rèn)識(shí),大概要怎么表述比較好呢?還有如果以公司的名義買車的話,一般納稅人除了抵扣進(jìn)項(xiàng),還應(yīng)該怎么去抵扣企業(yè)所得稅稅呢?
二:一般納稅人計(jì)算本月應(yīng)納增值稅稅額通常采用一般計(jì)稅方法,也稱購進(jìn)扣稅法。華聯(lián)公司2021年11月銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票價(jià)款50000元,稅額6500元,同時(shí)收取包裝費(fèi)為2260元;購進(jìn)原材料取得增值稅專用票上注明的價(jià)款20000元,稅額2600元。華聯(lián)公司適用的增值稅稅率為13%。要求(4)請(qǐng)問華聯(lián)公司本月應(yīng)繳納的增值稅是多少?請(qǐng)分別計(jì)算出銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額并計(jì)算出本月應(yīng)納稅額。(7分
老師好,本公司是一般納稅人,公司購進(jìn)了幾千塊的中華煙,用于招待用,取得進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要怎么扣除呢?
不是說交易性金融資產(chǎn)的賬價(jià)是90嗎?分錄那里為什么寫80,公允價(jià)值變動(dòng)的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來?我認(rèn)為分錄那里交易性金融資產(chǎn)應(yīng)該寫90。
去年的季度所得稅申報(bào)表的從業(yè)人員數(shù)量填錯(cuò)了,今年匯算清繳已結(jié)束。還能修改去年的季度所得稅申報(bào)表嗎?
24年的工資申報(bào)表填錯(cuò)了,匯算清繳以后還能對(duì)24年的工資進(jìn)行更正嗎?
你好老師 個(gè)體戶經(jīng)營超市多家超市怎么核算成本 收入
稅務(wù)師考試有獎(jiǎng)學(xué)金嗎??
退貨并紅沖發(fā)票,先做賬紅沖發(fā)票,在借庫存貸主營業(yè)成本是吧
老師,請(qǐng)問一下工商年報(bào)的時(shí)候里面的社保信息比如說養(yǎng)老保險(xiǎn)的人數(shù)應(yīng)該是填12月份的人數(shù)是吧?主要是前面幾個(gè)月的人數(shù)不一樣。
底薪3600,全勤200元,全勤26天,出勤24天,休息了3三天,公司用3800?30??24
您好,老師,新開的酒店,一般納稅人,如果低值易耗品選擇方法是一次性攤銷,那像布草,餐具這些低值易耗品是不是一次性就計(jì)入費(fèi)用或成本了,當(dāng)月費(fèi)用會(huì)不會(huì)比較高?還有什么價(jià)格的定低值易耗品,什么價(jià)格的定周轉(zhuǎn)材料?怎么快速整理不容易記賬混亂重復(fù),日常在記賬時(shí)怎么來界定這兩種。 第二個(gè)問題是不是只要體現(xiàn)在財(cái)務(wù)系統(tǒng),不管是幾級(jí)科目,只要叫低值易耗品,就一次性攤銷進(jìn)費(fèi)用或成本?
這個(gè)題是不是有問題?答案和這個(gè)牛頭不對(duì)馬嘴呀?計(jì)提工資還有個(gè)稅還有其他應(yīng)收款個(gè)人社保公積金……
那做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要怎么扣除呢?
這個(gè)就是你們計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),按收入千分之五和實(shí)際招待費(fèi)60%孰低原則