你好不可以抵扣增值稅的。
我們是管材加工廠家一般納稅人,公司給員工購買了團體意外險,并且取得了保險公司開具的增值稅專用發(fā)票,請問老師會計分錄怎么做?進項稅額可以抵扣嗎?所得稅可以稅前扣除嗎?
我想咨詢 一般納稅人收到購買貨物用于招待的專票,進項不能抵扣,可以選擇不抵扣勾選,然后全額計入費用抵企業(yè)所得稅嗎?還是說要怎么做呢?
二:一般納稅人計算本月應(yīng)納增值稅稅額通常采用一般計稅方法,也稱購進扣稅法。華聯(lián)公司2021年11月銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票價款50000元,稅額6500元,同時收取包裝費為2260元;購進原材料取得增值稅專用票上注明的價款20000元,稅額2600元。華聯(lián)公司適用的增值稅稅率為13%。要求(4)請問華聯(lián)公司本月應(yīng)繳納的增值稅是多少?請分別計算出銷項稅額和可以抵扣的進項稅額并計算出本月應(yīng)納稅額。(7分
老師好,本公司是一般納稅人,公司購進了幾千塊的中華煙,用于招待用,取得進項稅額可以抵扣嗎?在做企業(yè)所得稅匯算清繳時要怎么扣除呢?
老師好,本公司是一般納稅人,公司購進了幾千塊的茶葉,用于招待用,取得進項稅額可以抵扣嗎?
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅順序?如:報關(guān)單結(jié)關(guān)后開具發(fā)票,憑相應(yīng)的備案單證退稅,其中收匯對開票有什么影響?
購銷合同附在憑證里?還是單獨存放?印花稅,是購進+銷售為計稅依據(jù)嗎,不含稅金額還含稅金額
老師我想問下:2025年7月6日支付銷售運輸費收到一張專用發(fā)票,發(fā)票顯示金額為500元,稅額為30元,款項用現(xiàn)金支付。這題計提印花稅我要不要算進去,但是我之前記得這個運輸費好像又不算,幫我解答一下
出口企業(yè),沒有收匯可以退稅嗎?
購買的活牛,供應(yīng)商開了9%的普通發(fā)票,不是免稅的,這個發(fā)票可以用么
二手車開票是幾個點的啊
老師,我們公司的固定資產(chǎn)一直沒有記賬和計提折舊 已經(jīng)有幾個月了 請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作呢?
老師你好,買課贈的財務(wù)軟件了設(shè)置5個賬套,這個是永久可以使用嗎
老板用個人貸款買車,讓公司使用,分期付款,38000元本金,2000元利息,每月還款本金利息1666.67元。支付買車款和分期付款的會計分錄?
社保穩(wěn)崗補貼怎么做賬
那做企業(yè)所得稅匯算清繳時要怎么扣除呢?
這個就是你們計入業(yè)務(wù)招待費,按收入千分之五和實際招待費60%孰低原則