同學(xué)你好 對(duì)的 這樣操作就可以的
老師你好,請(qǐng)問一下:我們是餐飲行業(yè)一般納稅人,這次疫情可以享受免稅政策,在免稅期間取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣,那么請(qǐng)問我是不是在平臺(tái)里選擇—-“發(fā)票不抵扣勾選”?。咳缓筮@些發(fā)票直接全部計(jì)入成本費(fèi)用就可以了,是嗎?老師?
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng),但是發(fā)票平臺(tái)上忘記了認(rèn)證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會(huì)不會(huì)好點(diǎn)? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)不會(huì)有什么影響?而且還是好幾個(gè)月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計(jì)抵減的,但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒有抵扣,申報(bào)表也是轉(zhuǎn)出了。可是稅管員打給我說還有未抵扣的加計(jì)抵減額。而且稅管員說的加計(jì)抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個(gè)竟然對(duì)得上,為什么會(huì)這樣呢?我要怎么辦?
我們是建筑施工企業(yè)一般納稅人,有一個(gè)項(xiàng)目采用的是簡(jiǎn)易計(jì)稅,然后收到了一張材料票是專票,那就不能抵扣對(duì)吧?要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在勾選認(rèn)證的時(shí)候就要選不抵扣認(rèn)證是嗎?
一般納稅人簡(jiǎn)易征收,還是可以取得進(jìn)項(xiàng)是吧,就是不能抵扣,但是可以入賬抵減企業(yè)所得稅,然后進(jìn)項(xiàng)是要普票還是專票呢,專票不抵扣的話怎么處理賬務(wù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
我想咨詢 一般納稅人收到購買貨物用于招待的專票,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,可以選擇不抵扣勾選,然后全額計(jì)入費(fèi)用抵企業(yè)所得稅嗎?還是說要怎么做呢?
老板私車公用月租金1000元,已經(jīng)并入工資申報(bào)個(gè)稅,不開發(fā)票可以嗎?
請(qǐng)問下,這種情況是啥意思?怎么處理?
請(qǐng)問,個(gè)體戶定期定額戶,增值稅怎么計(jì)算?個(gè)稅怎么計(jì)算?
勞務(wù)人員比較多的話可以用含稅金額申報(bào)個(gè)稅嗎?這樣就會(huì)多扣個(gè)稅可以嗎
一季度申報(bào)的70萬收入,二季度紅沖了發(fā)票,導(dǎo)致二季度收入為負(fù)數(shù),之前繳納的增值稅和附加稅退換嗎
老師 我是一家飲料經(jīng)營(yíng)公司 一般納稅人,請(qǐng)問客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
老師,還問下,如果開進(jìn)來一張普通飛機(jī)票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價(jià)稅合計(jì)金額的9%算進(jìn)項(xiàng)稅?
我月底計(jì)提工資時(shí), 借方:銷售費(fèi)用 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時(shí) 借方:應(yīng)發(fā)職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實(shí)發(fā)數(shù)) 貸方:其他應(yīng)收款—社保(個(gè)人部分) 貸方,應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 繳納個(gè)稅時(shí) 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對(duì)的嗎,計(jì)提的時(shí)候不用體現(xiàn)計(jì)提個(gè)人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒有申報(bào)個(gè)稅,7月還可以申報(bào)嗎
房屋租賃合同簽訂日期2025.3-2025.12.31發(fā)票未開、租金未收、應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)收入?