你好是的,這個是可以取得普通發(fā)票就可以,借主營業(yè)務(wù)成本,貸進項稅額轉(zhuǎn)出,
收到的專票不能抵扣,是不是直接計入成本?還需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?公司是一般納稅人簡易計征
一般納稅人簡易征收,還是可以取得進項是吧,就是不能抵扣,但是可以入賬抵減企業(yè)所得稅,然后進項是要普票還是專票呢,專票不抵扣的話怎么處理賬務(wù),進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
公司是一般納稅人,實行的簡易征收,收到的專票是直接做進項不抵扣處理,還是先做進項,然后再做進項轉(zhuǎn)出?
您好 一般納稅人增值稅抵扣只能是增值稅專用發(fā)票?普票是不能抵扣增值稅的, 一般納稅人企業(yè)所得稅是用進項發(fā)票來抵扣(進項發(fā)票只能是專票 普票只能作為成本發(fā)票)只能所得稅稅前扣除。那取得進項發(fā)票普票 這個是怎么來抵稅呢?
老師,小規(guī)??梢蚤_普票和專票,進項可以收普票和專票,但是最好不要專票,因為不能抵扣。一般納稅人可以開普票和專票,進項可以收普票和專票,專票可以抵扣,普票可以抵所得稅。對嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
好的謝謝
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
那我們一部分開簡易征收,別的業(yè)務(wù)不建議征收,開13%,是不是那一部分可以抵扣
這個對應(yīng)用于一般計稅上面可以抵扣,用于簡易計稅上面還是不能抵扣哈,需要轉(zhuǎn)出
好的謝謝
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員吶。