你好 借:所得稅費(fèi)用 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
企稅籌劃案例2甲公司屬于創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司,于2017年采取股權(quán)投資的方式投入資本2000萬元,在某高新技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)立A高新技術(shù)企業(yè),職工人數(shù)120人。A企業(yè)主要從事軟件開發(fā),已取得軟件企業(yè)資質(zhì)并通過高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定。當(dāng)年,A企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤200萬元,2018年實(shí)現(xiàn)利潤300萬元。2019年1月,甲公司將A企業(yè)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價格為3500萬元。請分析甲公司和A企業(yè)使用所得稅優(yōu)惠政策并計(jì)算甲公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)所得應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
高新技術(shù)企業(yè) 享受國家補(bǔ)助10萬元,依據(jù)的是哪個政策?我們公司,屬高新技術(shù)企業(yè),專管員讓填寫以上資料?如何填寫?2021年虧損,沒交企業(yè)所得稅?
二、A公司為創(chuàng)業(yè)投資企業(yè),2019年1月采取股權(quán)投資方式向B公司(未上市的中小高新技術(shù)企業(yè))投資150萬元,至2021年12月31日仍持有該股權(quán)。A公司2021年在未享受股權(quán)投資應(yīng)納稅所得額抵扣的稅收優(yōu)惠政策前的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為1000萬元。已知企業(yè)所得稅稅率為25%,A公司享受股權(quán)投資應(yīng)納稅所得額抵扣的稅收優(yōu)惠政策。請計(jì)算: 1.A公司(創(chuàng)投)在2021年度能夠抵扣多少應(yīng)納稅所得額? 2.A公司2021年度應(yīng)繳納稅所得額是多少? 3.2021年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額是多少?(單位:萬元)
某公司是高新技術(shù)企業(yè),享受高新技術(shù)企業(yè)15%的優(yōu)惠和稅率,在做企業(yè)所得稅月度預(yù)激時,實(shí)際利潤額為420萬元,減免所得稅額a45,b42,c42.5,第40是哪一個?
本季度應(yīng)交所得稅為31233.14 高新技術(shù)企業(yè)享受優(yōu)惠10% 12493.26元,實(shí)際應(yīng)交所得稅18739.88元 應(yīng)該如何做賬,我們已經(jīng)是高新技術(shù)企業(yè)
老師只有流水賬的能編現(xiàn)金流量表跟資產(chǎn)負(fù)債表嗎
A公司與B公司是關(guān)聯(lián)公司,c是供應(yīng)商,C開不了發(fā)票D開發(fā)票給B,合同A與c簽,B付款D,如何做才合法
董秘在公司地位高嗎老師
我們是啤酒批發(fā)零售個體工商戶,定期定額征收增值稅的,供應(yīng)商給我們的客戶有些促銷返利費(fèi)用,每個月降這部分費(fèi)用返到我們經(jīng)銷商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購貨物時,在有活動的商品上做了折讓,開的發(fā)票正數(shù)是正常的商品價格,負(fù)數(shù)是折讓金額,最后我們應(yīng)付貨款是折扣后的金額,返利費(fèi)用我只需要做臺賬,不需要做單獨(dú)的賬務(wù)處理是嗎,商品入賬是按折扣后的金額入賬的
老師你好,比如這個單子貨物我都有發(fā)票,但是司機(jī)的運(yùn)費(fèi)和搬樓費(fèi)我沒有發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬呢?
稅務(wù)系統(tǒng)里的一個發(fā)票提額申請,專管那里審核不了,怎么自己在系統(tǒng)里面刪了呢
老師,我們向出納要收匯回單,我理解的收匯一個回單,結(jié)匯一個。出納說出口外匯收入是在中間戶,沒有單據(jù)不讓收。給的幾張回單都是同一天的。那收匯明細(xì)表日期就是這個這個嗎?還有收匯匯率就是收結(jié)匯一天的?是不是這樣?收到中間戶沒有回單嗎?不算是收匯明細(xì)表的收匯日期?
老師,公交公司一般納稅人將駕駛員與車輛同時租給甲公司2天,開租賃費(fèi)發(fā)票,是9%的稅率嗎,商品編碼簡稱選什么
老板轉(zhuǎn)入的投資款,印花稅從哪里交,怎么交啊
籌備期,還沒開業(yè)的情況下,員工的食堂費(fèi)用,是開辦費(fèi)還是職工福利啊
直接按差額應(yīng)交18739.8計(jì)提嗎?為什么不是計(jì)提總的31233.14元,然后優(yōu)惠的12493.26是代表高新的優(yōu)惠如何做賬的,最后差額就是我們繳稅的金額啊
如果按我說的思路如何做賬
你好,直接按實(shí)際繳納的稅款金額(優(yōu)惠之后的)做計(jì)提,繳納分錄就好了