你好;? ?你們這個補(bǔ)助主要是什么業(yè)務(wù)補(bǔ)的; 這樣才好判斷科目和文件的??
尊敬的納稅人: 您公司在申報2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時填報了《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》中“研發(fā)費用”本年度欄次,但未享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠,請貴公司根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局 科技部關(guān)于完善研究開發(fā)費用稅前加計扣除政策的通知》(財稅〔2015〕119號)等判斷是否符合享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠條件,若符合請及時更正2021年度企業(yè)所得稅年度申報表。 收到了稅局的消息推送 因為我公司是高企,報所得稅時A107041這張表是必填,我就填了研發(fā)費用。但是我們2021年又是虧損,怎么辦呢?他這個提示是什么意思
高新技術(shù)企業(yè) 享受國家補(bǔ)助10萬元,依據(jù)的是哪個政策?我們公司,屬高新技術(shù)企業(yè),專管員讓填寫以上資料?如何填寫?2021年虧損,沒交企業(yè)所得稅?
甲公司屬于高新技術(shù)企業(yè),適用15%的企業(yè)所得稅稅率,2021年財務(wù)資料顯示:(1)營業(yè)收入2000萬元,其中轉(zhuǎn)讓5年以上非獨占許可使用權(quán)取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入800萬元整裝收080萬國債利息收0050萬元,480的股123萬營,盛森發(fā)星的工教育基讓相關(guān)的無形資產(chǎn)攤銷額100萬元,實際發(fā)生工資費用(4)稅金及附加280萬元,其中與技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的稅金3萬元;(5)期間費用230萬元,其中發(fā)生業(yè)務(wù)招待費50萬元,實際發(fā)生工資費用82萬元,實際發(fā)生職工教育經(jīng)費5萬元;(6)營業(yè)外收入850萬元;(7)營業(yè)外支出30萬元,其中對外公益性捐贈25萬元;(8)季度已累計預(yù)繳企業(yè)所得稅50萬元。涉稅專業(yè)服務(wù)人員根據(jù)上述資料,計算甲公司2021年應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅。
甲公司屬于高新技術(shù)企業(yè),適用15%的企業(yè)所得稅稅率,2021年財務(wù)資料顯示:(1)營業(yè)收入2000萬元,其中轉(zhuǎn)讓5年以上非獨占許可使用權(quán)取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入800萬元(2)投資收益245萬元,其蟲:權(quán)益法核算確股權(quán)投資收益80萬元,國債利息收入50萬元,轉(zhuǎn)讓收入580萬元,會計投資成本500萬元,計利稅成本480萬元);(3)營業(yè)成本900萬元,其中與技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)白的無形資產(chǎn)攤銷額100萬元,實際發(fā)生工資費120萬元,實際發(fā)生職工教育經(jīng)費20萬元;(4)稅金及附加280萬元,其中與技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的稅金3萬元;(5)期間費用230萬元,其中發(fā)生業(yè)務(wù)招待費50萬元,實際發(fā)生工資費用82萬元,實際發(fā)生職工教育經(jīng)費5萬元;(6)營業(yè)外收入850萬元;(7)營業(yè)外支出30萬元,其中對外公益性捐贈25萬元;(8)季度已累計預(yù)繳企業(yè)所得稅50萬元。涉稅專業(yè)服務(wù)人員根據(jù)上述資述資料,計算甲公司2021年應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅。
甲公司屬于高新技術(shù)企業(yè),適用15%的企業(yè)所得稅稅率,2021年財務(wù)資料顯示:(1)營業(yè)收入2000萬元,其中轉(zhuǎn)讓5年以上非獨占許可使用權(quán)取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入800萬元(2)投資收益245萬元,其蟲:權(quán)益法核算確股權(quán)投資收益80萬元,國債利息收入50萬元,轉(zhuǎn)讓收入580萬元,會計投資成本500萬元,計利稅成本480萬元);(3)營業(yè)成本900萬元,其中與技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)白的無形資產(chǎn)攤銷額100萬元,實際發(fā)生工資費120萬元,實際發(fā)生職工教育經(jīng)費20萬元;(4)稅金及附加280萬元,其中與技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的稅金3萬元;(5)期間費用230萬元,其中發(fā)生業(yè)務(wù)招待費50萬元,實際發(fā)生工資費用82萬元,實際發(fā)生職工教育經(jīng)費5萬元;(6)營業(yè)外收入850萬元;(7)營業(yè)外支出30萬元,其中對外公益性捐贈25萬元;(8)季度已累計預(yù)繳企業(yè)所得稅50萬元。涉稅專業(yè)服務(wù)人員根據(jù)上述資料,計算甲公司2021年應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,成立不到半年,前期裝修費有幾百萬,奇葩的是我們財務(wù)歸人力行政總監(jiān)管,在算在一個部門,老板外地的,老板天天在公司??偙O(jiān)也一個月來兩天,我只是個打雜的不在高管群很多事都不知道,財務(wù)的事得自己主動發(fā)現(xiàn)問題提出來解決,我有啥問題直接匯報給人力行政總監(jiān)。我跟她強(qiáng)調(diào)過幾次,現(xiàn)在普票就可以, 裝修費這個月一下子開進(jìn)來四百萬,都是專票,我從平臺上看到,應(yīng)該欠著人家的。需要讓對方作廢重開嗎,金額好大,有點麻煩,謝謝老師!公司現(xiàn)在業(yè)務(wù)不太行,離五百萬還很遠(yuǎn)
請問房地產(chǎn)企業(yè)暫估成本怎么做
河南個體工商戶注銷 怎么注銷
老師,我用的是加權(quán)平均,庫存商品本應(yīng)還有2臺機(jī)器,但現(xiàn)在又推給期中一個供應(yīng)商了,導(dǎo)致我多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,成本都是在24年,這個怎么調(diào)呢?
老師我?guī)蛣e人個稅匯算,我輸入他的信息,找回密碼的時候提示信息驗證沒通過,是什么原因呢
你好老師 經(jīng)營超市給員工買的工服會計分錄怎么做
3月份工資,4月份發(fā)放,5月份申報個人所得稅?、
老師您好,請問上游供應(yīng)商現(xiàn)在要注銷了,但還有應(yīng)付賬款未付清,目前也無法付清,應(yīng)該如何處理,謝謝
老師你好 怎么在這里把過往的申報記錄都找出來?我按照現(xiàn)在的條件來搜索找不到。
老師,我公司自產(chǎn)自銷魚的小規(guī)模企業(yè),銷售收入申報印花稅是免征的嗎?