你好;? ?你們這個(gè)補(bǔ)助主要是什么業(yè)務(wù)補(bǔ)的; 這樣才好判斷科目和文件的??
尊敬的納稅人: 您公司在申報(bào)2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填報(bào)了《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》中“研發(fā)費(fèi)用”本年度欄次,但未享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠,請(qǐng)貴公司根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局 科技部關(guān)于完善研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策的通知》(財(cái)稅〔2015〕119號(hào))等判斷是否符合享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠條件,若符合請(qǐng)及時(shí)更正2021年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表。 收到了稅局的消息推送 因?yàn)槲夜臼歉咂?,?bào)所得稅時(shí)A107041這張表是必填,我就填了研發(fā)費(fèi)用。但是我們2021年又是虧損,怎么辦呢?他這個(gè)提示是什么意思
高新技術(shù)企業(yè) 享受國(guó)家補(bǔ)助10萬(wàn)元,依據(jù)的是哪個(gè)政策?我們公司,屬高新技術(shù)企業(yè),專管員讓填寫以上資料?如何填寫?2021年虧損,沒交企業(yè)所得稅?
甲公司屬于高新技術(shù)企業(yè),適用15%的企業(yè)所得稅稅率,2021年財(cái)務(wù)資料顯示:(1)營(yíng)業(yè)收入2000萬(wàn)元,其中轉(zhuǎn)讓5年以上非獨(dú)占許可使用權(quán)取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入800萬(wàn)元整裝收080萬(wàn)國(guó)債利息收0050萬(wàn)元,480的股123萬(wàn)營(yíng),盛森發(fā)星的工教育基讓相關(guān)的無(wú)形資產(chǎn)攤銷額100萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生工資費(fèi)用(4)稅金及附加280萬(wàn)元,其中與技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的稅金3萬(wàn)元;(5)期間費(fèi)用230萬(wàn)元,其中發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生工資費(fèi)用82萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元;(6)營(yíng)業(yè)外收入850萬(wàn)元;(7)營(yíng)業(yè)外支出30萬(wàn)元,其中對(duì)外公益性捐贈(zèng)25萬(wàn)元;(8)季度已累計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅50萬(wàn)元。涉稅專業(yè)服務(wù)人員根據(jù)上述資料,計(jì)算甲公司2021年應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅。
甲公司屬于高新技術(shù)企業(yè),適用15%的企業(yè)所得稅稅率,2021年財(cái)務(wù)資料顯示:(1)營(yíng)業(yè)收入2000萬(wàn)元,其中轉(zhuǎn)讓5年以上非獨(dú)占許可使用權(quán)取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入800萬(wàn)元(2)投資收益245萬(wàn)元,其蟲:權(quán)益法核算確股權(quán)投資收益80萬(wàn)元,國(guó)債利息收入50萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓收入580萬(wàn)元,會(huì)計(jì)投資成本500萬(wàn)元,計(jì)利稅成本480萬(wàn)元);(3)營(yíng)業(yè)成本900萬(wàn)元,其中與技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)白的無(wú)形資產(chǎn)攤銷額100萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生工資費(fèi)120萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元;(4)稅金及附加280萬(wàn)元,其中與技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的稅金3萬(wàn)元;(5)期間費(fèi)用230萬(wàn)元,其中發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生工資費(fèi)用82萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元;(6)營(yíng)業(yè)外收入850萬(wàn)元;(7)營(yíng)業(yè)外支出30萬(wàn)元,其中對(duì)外公益性捐贈(zèng)25萬(wàn)元;(8)季度已累計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅50萬(wàn)元。涉稅專業(yè)服務(wù)人員根據(jù)上述資述資料,計(jì)算甲公司2021年應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅。
甲公司屬于高新技術(shù)企業(yè),適用15%的企業(yè)所得稅稅率,2021年財(cái)務(wù)資料顯示:(1)營(yíng)業(yè)收入2000萬(wàn)元,其中轉(zhuǎn)讓5年以上非獨(dú)占許可使用權(quán)取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入800萬(wàn)元(2)投資收益245萬(wàn)元,其蟲:權(quán)益法核算確股權(quán)投資收益80萬(wàn)元,國(guó)債利息收入50萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓收入580萬(wàn)元,會(huì)計(jì)投資成本500萬(wàn)元,計(jì)利稅成本480萬(wàn)元);(3)營(yíng)業(yè)成本900萬(wàn)元,其中與技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)白的無(wú)形資產(chǎn)攤銷額100萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生工資費(fèi)120萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元;(4)稅金及附加280萬(wàn)元,其中與技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的稅金3萬(wàn)元;(5)期間費(fèi)用230萬(wàn)元,其中發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生工資費(fèi)用82萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元;(6)營(yíng)業(yè)外收入850萬(wàn)元;(7)營(yíng)業(yè)外支出30萬(wàn)元,其中對(duì)外公益性捐贈(zèng)25萬(wàn)元;(8)季度已累計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅50萬(wàn)元。涉稅專業(yè)服務(wù)人員根據(jù)上述資料,計(jì)算甲公司2021年應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅。
郭老師請(qǐng)問(wèn)老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
請(qǐng)問(wèn)老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺(tái)設(shè)備 金額是535萬(wàn) 然后首付了107萬(wàn) 還應(yīng)付本金428萬(wàn) ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒有 第二次二期利息對(duì)方開了專票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個(gè)怎么做分錄 ,我得軟件上沒有未確認(rèn)融資費(fèi)用這個(gè)科目
老師我支了2000的差旅費(fèi),剩余800我要退回,但是其中有幾百我要充現(xiàn)金,我要怎么做賬
保守型籌資策略淡季有短期金融資產(chǎn),為什么呢?
老板喜歡公戶里的錢轉(zhuǎn)到他私人賬戶?里,比如公戶里面有100萬(wàn),這個(gè)老板呢,他偏偏要把那100萬(wàn)轉(zhuǎn)10萬(wàn)走,我又不能不做賬,那我做賬的時(shí)候做什么賬吖其他應(yīng)收款。因?yàn)檫@個(gè)錢我要收回來(lái)的《請(qǐng)問(wèn)這10萬(wàn)的錢怎么收回來(lái)?》
您好,老師,第7題是多選題,答案中變動(dòng)儲(chǔ)存成本和訂貨變動(dòng)成本的式子為什么是這個(gè)?因?yàn)榻?jīng)濟(jì)訂貨批量=√2*KD/Kc
老師 條款是EXW 但是讓發(fā)貨到他的某個(gè)供應(yīng)商處 這種能退稅嗎
老師,為什么我的簽名方式只能是數(shù)字證書簽名而使用操作流程里面可以用多種方式簽名,簽名二維碼那一欄為什么沒有藍(lán)色圖標(biāo)可以點(diǎn)擊?
老師,請(qǐng)問(wèn)注會(huì)財(cái)管計(jì)算題,有些不寫過(guò)程可以嗎直接寫結(jié)果,然后題目給g =8%,1+g =1.08,我在計(jì)算時(shí)可以直接就寫1.08,不寫1+8%,這樣可以嗎?就是簡(jiǎn)單的計(jì)算過(guò)程不體現(xiàn)會(huì)扣分嗎