你好;? ?你們這個補助主要是什么業(yè)務(wù)補的; 這樣才好判斷科目和文件的??
尊敬的納稅人: 您公司在申報2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時填報了《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》中“研發(fā)費用”本年度欄次,但未享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠,請貴公司根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局 科技部關(guān)于完善研究開發(fā)費用稅前加計扣除政策的通知》(財稅〔2015〕119號)等判斷是否符合享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠條件,若符合請及時更正2021年度企業(yè)所得稅年度申報表。 收到了稅局的消息推送 因為我公司是高企,報所得稅時A107041這張表是必填,我就填了研發(fā)費用。但是我們2021年又是虧損,怎么辦呢?他這個提示是什么意思
高新技術(shù)企業(yè) 享受國家補助10萬元,依據(jù)的是哪個政策?我們公司,屬高新技術(shù)企業(yè),專管員讓填寫以上資料?如何填寫?2021年虧損,沒交企業(yè)所得稅?
甲公司屬于高新技術(shù)企業(yè),適用15%的企業(yè)所得稅稅率,2021年財務(wù)資料顯示:(1)營業(yè)收入2000萬元,其中轉(zhuǎn)讓5年以上非獨占許可使用權(quán)取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入800萬元整裝收080萬國債利息收0050萬元,480的股123萬營,盛森發(fā)星的工教育基讓相關(guān)的無形資產(chǎn)攤銷額100萬元,實際發(fā)生工資費用(4)稅金及附加280萬元,其中與技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的稅金3萬元;(5)期間費用230萬元,其中發(fā)生業(yè)務(wù)招待費50萬元,實際發(fā)生工資費用82萬元,實際發(fā)生職工教育經(jīng)費5萬元;(6)營業(yè)外收入850萬元;(7)營業(yè)外支出30萬元,其中對外公益性捐贈25萬元;(8)季度已累計預(yù)繳企業(yè)所得稅50萬元。涉稅專業(yè)服務(wù)人員根據(jù)上述資料,計算甲公司2021年應(yīng)補繳的企業(yè)所得稅。
甲公司屬于高新技術(shù)企業(yè),適用15%的企業(yè)所得稅稅率,2021年財務(wù)資料顯示:(1)營業(yè)收入2000萬元,其中轉(zhuǎn)讓5年以上非獨占許可使用權(quán)取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入800萬元(2)投資收益245萬元,其蟲:權(quán)益法核算確股權(quán)投資收益80萬元,國債利息收入50萬元,轉(zhuǎn)讓收入580萬元,會計投資成本500萬元,計利稅成本480萬元);(3)營業(yè)成本900萬元,其中與技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)白的無形資產(chǎn)攤銷額100萬元,實際發(fā)生工資費120萬元,實際發(fā)生職工教育經(jīng)費20萬元;(4)稅金及附加280萬元,其中與技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的稅金3萬元;(5)期間費用230萬元,其中發(fā)生業(yè)務(wù)招待費50萬元,實際發(fā)生工資費用82萬元,實際發(fā)生職工教育經(jīng)費5萬元;(6)營業(yè)外收入850萬元;(7)營業(yè)外支出30萬元,其中對外公益性捐贈25萬元;(8)季度已累計預(yù)繳企業(yè)所得稅50萬元。涉稅專業(yè)服務(wù)人員根據(jù)上述資述資料,計算甲公司2021年應(yīng)補繳的企業(yè)所得稅。
甲公司屬于高新技術(shù)企業(yè),適用15%的企業(yè)所得稅稅率,2021年財務(wù)資料顯示:(1)營業(yè)收入2000萬元,其中轉(zhuǎn)讓5年以上非獨占許可使用權(quán)取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入800萬元(2)投資收益245萬元,其蟲:權(quán)益法核算確股權(quán)投資收益80萬元,國債利息收入50萬元,轉(zhuǎn)讓收入580萬元,會計投資成本500萬元,計利稅成本480萬元);(3)營業(yè)成本900萬元,其中與技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)白的無形資產(chǎn)攤銷額100萬元,實際發(fā)生工資費120萬元,實際發(fā)生職工教育經(jīng)費20萬元;(4)稅金及附加280萬元,其中與技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的稅金3萬元;(5)期間費用230萬元,其中發(fā)生業(yè)務(wù)招待費50萬元,實際發(fā)生工資費用82萬元,實際發(fā)生職工教育經(jīng)費5萬元;(6)營業(yè)外收入850萬元;(7)營業(yè)外支出30萬元,其中對外公益性捐贈25萬元;(8)季度已累計預(yù)繳企業(yè)所得稅50萬元。涉稅專業(yè)服務(wù)人員根據(jù)上述資料,計算甲公司2021年應(yīng)補繳的企業(yè)所得稅。
應(yīng)付賬款,科目余額表,借方數(shù)(正數(shù)),貸方數(shù)(正數(shù))分別表示什么。
請問商務(wù)咨詢公司的成本核算方法選擇什么?
甲公司2024年1月1日出售前長期股權(quán)投資的賬面價值=2500+500×40%+125×40%=2750(萬元),2024年出售部分長期股權(quán)投資應(yīng)確認的投資收益=750-2750×25%+125×40%×25%=75(萬元)。2750里面包含125×40%,為什么計算投資收益要另外加一次?不是多算了嗎?
請問沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù)的公司也要申報財務(wù)報表嗎?首次申報
科目明細有嗎?麻煩解答一下謝謝
我們每月就幾筆轉(zhuǎn)賬沒大有業(yè)務(wù)還用金蝶EAS好麻煩 ,但這是集團規(guī)定的,有點耗時啊 ,怎么辦
小規(guī)模勞務(wù)公司,之前是按1%全額開的,最近能按差額開票嗎?差額是1%還是5%?轉(zhuǎn)為差額5%后能再轉(zhuǎn)換1%全額嗎?
老師你好,問下工資薪酬和經(jīng)營所得個人所得稅匯算時合并繳納所得稅嗎?工資薪酬的稅率和經(jīng)營所得稅率是一樣的嗎?謝謝
查賬征收個體戶,小規(guī)模納稅人是在自然人扣繳端申報嗎
發(fā)票開的是廣告服務(wù)*燈布安裝費,我公司應(yīng)計入銷售費用-廣告費還是銷售費用-其他?