不需要換算 直接按不含稅銷售額填寫 需要交稅的嗎
小規(guī)模納稅人二季度專票增值稅應(yīng)為3但是有部分開為了1申報(bào)的時(shí)候是按票面收入3的稅率算的實(shí)際上比開的1多了3個(gè)點(diǎn)做分錄多出的兩個(gè)點(diǎn)怎么做呢?按收入申報(bào)對(duì)嗎
四月份小規(guī)模公司沒有按免稅政策開票,按3個(gè)點(diǎn)開的普票,申報(bào)時(shí)報(bào)表按3個(gè)點(diǎn)稅率交的增值稅,現(xiàn)在稅務(wù)局讓把開出來的發(fā)票追回,開免稅的,再更正報(bào)表,現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)追不回了
1月初開了3個(gè)點(diǎn)普票,現(xiàn)在季報(bào)是不是把3個(gè)點(diǎn)換算成1個(gè)點(diǎn)填報(bào)主表10欄,還有季度沒超30萬,是不是不需要填減免表?
小規(guī)模1月政策沒出來開了3個(gè)點(diǎn)普票,現(xiàn)在季報(bào)是不是需要把賬的收入改為1個(gè)點(diǎn)的收入再出報(bào)表,在季報(bào)的時(shí)候還得把3個(gè)點(diǎn)的收入換算成1個(gè)點(diǎn)來填主表申報(bào)?
小規(guī)模1月政策沒出來開了3個(gè)點(diǎn)普票,現(xiàn)在季報(bào)是不是需要把賬的收入改為1個(gè)點(diǎn)的收入再出報(bào)表,在季報(bào)的時(shí)候還得把3個(gè)點(diǎn)的收入換算成1個(gè)點(diǎn)來填主表申報(bào)?
如果24年視同銷售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
老師請(qǐng)幫忙看下這題的正確答案,謝謝
老師,我科目余額表如下:其他應(yīng)收款5萬,其他應(yīng)付款30萬,實(shí)收資本是0(認(rèn)繳出資額為 6萬);以前年度可彌補(bǔ)虧損20萬.現(xiàn)在公司要注銷。我這樣處理是否可行:第一個(gè),將應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支,借 其他應(yīng)付款 30 貸 營業(yè)外收入 25貸 其他應(yīng)收款 5; 第二,借 營業(yè)外收入25 貸 本年利潤(rùn) 25 第三 ,借 本年利潤(rùn)25 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)19 貸實(shí)收資本6 第四,借 稅金及附加 0.15 貸 應(yīng)交印花稅 0.15 老師,這樣處理可以嗎?謝謝老師
我有個(gè)項(xiàng)目合同,今年六月到期,現(xiàn)在該項(xiàng)目余額還有1萬塊錢,目前與估計(jì)在六月產(chǎn)生開支,但是我在五月做匯算清繳時(shí)候要不要調(diào)增納稅金額,合同簽訂時(shí)間是去年1月到今年六月……
審計(jì)所出報(bào)告專項(xiàng)應(yīng)付款放在其他流動(dòng)負(fù)債,自己填財(cái)務(wù)報(bào)表稅務(wù)上放在長(zhǎng)期應(yīng)付款可以嗎?
我公司是購買方,現(xiàn)在要退貨,開紅字發(fā)票,有已經(jīng)抵扣的,有沒有抵扣的,請(qǐng)問下這兩種情況我公司分別怎么做?
您好,老師,屬于其他公司產(chǎn)權(quán)的辦公室租賃給房屋中介,然后我們?cè)購姆课葜薪槟抢镒夥孔?,由房屋中介把租金發(fā)票開給我們,我們從房屋中介取得租金發(fā)票能不能作為申請(qǐng)出口退稅的依據(jù)(首單退稅會(huì)要辦公室租金發(fā)票作為資料),像這種有沒有什么退稅風(fēng)險(xiǎn)?比如說前面公司未繳納房產(chǎn)稅對(duì)我們有沒有影響,我懷疑他們沒有繳納房產(chǎn)稅,所以房屋所有權(quán)公司不想直接開租金票給我們
在本月22號(hào)之前含22號(hào),都可以提交出口退稅嗎?過了征期是不是就要到下個(gè)月才能提交了?
請(qǐng)問老師,3月份的工資,在當(dāng)月時(shí)候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時(shí)候銀行沒劃走那么多錢,因?yàn)椴糠?月份提前發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬-工資和銀行存款金額對(duì)不上,該怎么做賬?按實(shí)際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應(yīng)付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價(jià)值或公允價(jià)值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務(wù)收入,如何辨別差額對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目
稅點(diǎn)開成了3個(gè)點(diǎn),1月初說是需要重開,后來沒有重開,現(xiàn)在是不是報(bào)稅按1個(gè)點(diǎn)填報(bào)?那做收入是不是也需要做1個(gè)點(diǎn)收入再出報(bào)表去申報(bào)?
需要交增值稅的嗎
不需要交增值稅
就要交增值稅,用不含稅的金額在第十欄里面填寫就可以的,你也不用換算。
不需要交增值稅,直接在第十欄填寫不含稅的銷售額,如果你換算的話,你試一下,你看一下能保存了嗎?
提示你的銷售額不對(duì)。
可是涉及到提供成本票問題,3個(gè)點(diǎn)就收入變少了,如果需要改為1個(gè)點(diǎn)填報(bào),是不是先改賬務(wù)收入出報(bào)表再填報(bào)按1個(gè)點(diǎn)填報(bào)?
我今天申報(bào)直接換算按1個(gè)點(diǎn)填報(bào)沒提示錯(cuò)誤,可是我的賬務(wù)收入沒改為1個(gè)點(diǎn)來出報(bào)表,這個(gè)是不是有問題?
只改了申報(bào)沒改賬務(wù)收入,需要我作廢申報(bào),重新把賬務(wù)收入改為1個(gè)點(diǎn)出報(bào)表再去填申報(bào)表的時(shí)候也換算成1個(gè)點(diǎn)?
是的 需要修改 增值稅的銷售額和所得稅銷售額需要一致
那銷售收入和填報(bào)收入都得是1個(gè)點(diǎn)?是先按1個(gè)點(diǎn)收入出報(bào)表再去按1個(gè)點(diǎn)填報(bào)申報(bào)表吧?
是是的 需要一致的