你好,那你必須得追回,你可以跟對(duì)方說(shuō)是稅務(wù)局要求追回的,要不然稅務(wù)局會(huì)查客戶那邊的。
老師好,如果小規(guī)模納稅人現(xiàn)在讓稅務(wù)局代開發(fā)票,3個(gè)稅點(diǎn),但是有優(yōu)惠政策,那稅務(wù)局代開出來(lái)的3個(gè)點(diǎn)的專票我們?cè)谏陥?bào)納稅的時(shí)候需要按照3個(gè)點(diǎn)交嗎
老師,小規(guī)模開了三個(gè)點(diǎn)的普票,現(xiàn)在政策3%減按1%個(gè)點(diǎn)計(jì)算,納稅減免申報(bào)表上的減免稅額我應(yīng)該是按照銷售額除以1.01再乘以0.02這樣算嗎
老師,小規(guī)模納稅人第一季度3%稅率的發(fā)票優(yōu)惠政策按1%稅率開出的發(fā)票,在增值稅納稅申報(bào)表中免稅稅額還是按3%自動(dòng)計(jì)算的,申報(bào)時(shí)這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)不上開出發(fā)票的銷項(xiàng)稅額有問(wèn)題嗎?
四月份小規(guī)模公司沒(méi)有按免稅政策開票,按3個(gè)點(diǎn)開的普票,申報(bào)時(shí)報(bào)表按3個(gè)點(diǎn)稅率交的增值稅,現(xiàn)在稅務(wù)局讓把開出來(lái)的發(fā)票追回,開免稅的,再更正報(bào)表,現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)追不回了
老師,現(xiàn)在新的小規(guī)模增值稅政策下來(lái)了,月度10萬(wàn)普票免稅,專票按1%收取,那1月份已開的免稅普票和3個(gè)點(diǎn)的專票怎么辦呢,具體怎么操作
老師,我們有一個(gè)個(gè)人獨(dú)資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請(qǐng)出口業(yè)務(wù),需要升級(jí)為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會(huì)推出前兩年的賬么
接了一個(gè)農(nóng)藥銷售公司,發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開給個(gè)人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來(lái)后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請(qǐng)24年個(gè)人所得稅的時(shí)候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們?cè)俑秳趧?wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個(gè)疑問(wèn)想問(wèn)一下,我收到成本票專票,按價(jià)稅合計(jì)全額記成本,進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減,我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了,不知道啥時(shí)候這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減,啥時(shí)候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒(méi)有股權(quán),可以么
老師,下腳料補(bǔ)繳稅款怎么計(jì)算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個(gè)用不用調(diào)賬?