這個(gè)政策已經(jīng)截止了哦
老師,匯算清繳時(shí)只發(fā)生了捐贈(zèng)支出5000我填的限額扣除公益性支出里面填完之后捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整表,然后依次填完各表申報(bào)。但申報(bào)失敗提示:“詳細(xì)信息:調(diào)用核心征管失敗具體原因:保存失敗錯(cuò)誤原因:《捐贈(zèng)支出納稅調(diào)整明細(xì)表A105070》第4行第2列0.00在2019以后年度必須等于當(dāng)年所崖年度前2年度的《限額扣除的公益性捐贈(zèng)臺(tái)賬的第7可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除余額金額11.00。”這是怎么回事兒?麻煩解答一下謝謝!
老師,匯算清繳時(shí)只發(fā)生了限額捐贈(zèng)支出,是鄭州紅十字會(huì)5000元填完之后捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整表,然后依次填完各表申報(bào)。但申報(bào)失敗提示:“詳細(xì)信息:調(diào)用核心征管失敗具體原因:保存失敗錯(cuò)誤原因:《捐贈(zèng)支出納稅調(diào)整明細(xì)表A105070》第4行第2列0.00在2019以后年度必須等于當(dāng)年所崖年度前2年度的《限額扣除的公益性捐贈(zèng)臺(tái)賬的第7可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除余額金額-1這是怎么回事兒?麻煩解答一下謝謝!
老師,去年我公司為抗擊新冠捐贈(zèng)了16萬的財(cái)物,今天匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)全額扣除的公益性捐贈(zèng)中就沒有支持新冠肺炎疫情放控捐贈(zèng)那一項(xiàng),請(qǐng)問這是怎么回事?
老師,今年進(jìn)行匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)抗擊新冠疫情捐贈(zèng)支出全額扣除這一項(xiàng)沒有了,怎么回事?
老師,申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)表的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè) 《利潤(rùn)表》“營(yíng)業(yè)外支出_本年累計(jì)金額 ”為:【-9,304.68】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》“附報(bào)事項(xiàng)名稱_支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控捐贈(zèng)支出全額扣除_本年累計(jì)”為:【0】元; 3.填報(bào)的疫情捐贈(zèng)金額大于營(yíng)業(yè)外支出金額,請(qǐng)核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)填報(bào)是否有誤。
老師,你好,請(qǐng)問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請(qǐng)問賣了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
自己名下住宅用于營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個(gè)稅零申報(bào)報(bào)法人嗎
老師這個(gè)A不是錯(cuò)的嗎,為什么答案選的是對(duì)呢
老師,有沒有小規(guī)模納稅人裝修公司基本賬務(wù)處理流程呢?
老師好,請(qǐng)問年收入400萬,以個(gè)體戶,個(gè)人、小規(guī)模納稅人哪個(gè)身份簽訂合同能少交稅?
那我們?nèi)ツ昃枇?6萬了只能按限額扣除了?
是的疫情捐贈(zèng)政策已經(jīng)沒了
還以為政策會(huì)延續(xù),那只能在包括今年在內(nèi)的4年內(nèi)扣除了
沒錯(cuò),只能按一般的來